多选题

以下关于文件审计控制列表配置错误的是()

A. /home
B. home
C. *:*
D. C

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多选题
以下关于文件审计控制列表配置错误的是()
A./home B.home C.*:* D.C
答案
单选题
以下关于访问控制列表的论述中,错误的是()。
A.访问控制列表要在路由器全局模式下配置 B.具有严格限制条件的语句应放在访问控制列表的最后 C.每一个有效的访问控制列表至少应包含一条允许语句 D.访问控制列表不能过滤由路由器自己产生的数据
答案
单选题
以下关于内部控制审计与内部控制评价的表述,错误的是(  )。
A.内部控制评价包括财务报告内部控制的有效性和非财务报告内部控制有效性 B.内部控制评价不得由参与日常监控的负责人参加 C.内部控制审计是注册会计师在实施审计工作的基础上,对内部控制的有效性发表审计意见 D.内部控制审计由企业董事会和管理层实施的
答案
单选题
以下关于文件控制程序要求中错误的是
A.文件发布前应得到批准 B.必要时需对文件进行评审和更新 C.确保文件保持清晰,易于识别 D.外来文件通常不需进行特别控制 E.应防止作废文件的非预期使用
答案
单选题
以下关于内部控制评价与内部控制审计的描述中,错误的是(  )。
A.在内部审计中发现非财务报告内部控制的重要缺陷,在“非财务报告内部控制重大缺陷段”描述 B.注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.为企业提供内部控制评价服务的事务所不得提供内部审计服务 D.内部控制评价报告应当报送董事会批准后对外披露
答案
多选题
以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见 C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证 D.注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
答案
主观题
以下关于列表标记说法错误的是( )。
答案
多选题
以下关于与审计相关的控制的表述中,错误的有()
A.注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,目的是为了对被审计单位内部控制的有效性发表意见 B.注册会计师需要了解和评价的内部控制并非被审计单位所有的内部控制 C.与经营目标相关的控制均是与财务报表审计不相关的控制 D.与财务报告目标相关的控制均是与财务报表审计相关的控制
答案
单选题
以下关于MLPPP配置描述错误的是()。
A.增加MLPPP组时,所用的PPP链路必须是不存在的,相应的E1T1链路号也不能是被占用的 B.执行ADD MLPPPLNK之后,需复位基站触发协商才能够生效 C.本端IP地址与对端IP地址可以相同 D.基站侧,组内PPP链路时隙必须从1号时隙开始,才能实现自动帧听
答案
单选题
以下关于邮件列表的说法,错误的是( )。
A.邮件列农是公司产品或服务的促销工具 B.邮件列表方便和用户交流,增进顾客关系 C.邮件列表向用户只发送促销信息 D.邮件列表的表现形式多样化
答案
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