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如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()
单选题
如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()
A. 审计师的经验和知识
B. 不合规的负面后果
C. 针对抽样样本开展审计程序的成本
D. 得出不正确审计结论的可接受风险水平
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单选题
如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()
A.审计师的经验和知识 B.不合规的负面后果 C.针对抽样样本开展审计程序的成本 D.得出不正确审计结论的可接受风险水平
答案
单选题
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
A.分层抽样 B.属性抽样 C.停—走抽样 D.发现抽样
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
A.错误 B.正确
答案
多选题
在开展风险管理整体情况审计时,审计师可采取抽样检查、资料分析、询问、查阅档案、座谈、现场考查、调查问卷等方式对被审单位进行审计评价()
A.企业内部环境 B.企业目标 C.风险管理效果 D.风险管理措施执行力 E.企业外部环境
答案
单选题
货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。
A.测试应付账款余额 B.不能累积地安排总体项目 C.预计在样本中发现一些重大差错 D.关注高估的情况
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
判断题
内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见()
答案
单选题
内部审计师应该尊重被审计单位专家的意见。
A.错误 B.正确
答案
热门试题
如果被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,内部审计师应该:
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()
如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要做出解释,审计师应该:()
如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要做出解释,审计师应该()
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
内部审计师希望不清点而估计特定库存单位的数量。下列( )项抽样计划是适合的。
内部审计师对被审计对象的工作现场进行拍照。相片是( )种证据形式。
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?()
如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平?
某内部审计师希望估算当年的年度工作费用,以测试当年余额是否合理。以下哪项内容有助于审计师对年度工作费用做出最佳估算?
如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?()
内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。
对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
在审计师常用的计算机审计技术中,可能导致测试数据进入被审计单位的真实数据环境的是()
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
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