多选题

注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是(  )。

A. 风险评估程序
B. 对未留下运行轨迹的控制进行的控制测试
C. 细节测试
D. 实质性分析程序

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多选题
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是(  )。
A.风险评估程序 B.对未留下运行轨迹的控制进行的控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。
A.风险评估程序 B.未留下运行轨迹的控制进行的控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
主观题
中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。
答案
多选题
在实施下列审计程序时,注册会计师可以运用审计抽样的有( )。
A.了解内部控制 B.控制测试 C.细节测试 D.实质性分析
答案
单选题
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是( )。
A.当控制的运行未留下轨迹时的控制测试 B.实质性分析程序 C.风险评估程序 D.当控制的运行留下轨迹时的控制测试
答案
单选题
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是()
A.当控制的运行未留下轨迹时的控制测试 B.实质性分析程序 C.当控制的运行留下轨迹时的控制测试售 D.风险评估程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程 序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是( )。
A.当控制的运行未留下轨迹时的控制测试 B.实质性分析程序 C.风险评估程序 D.细节测试
答案
多选题
注册会计师应当记录控制测试中审计抽样所实施的审计程序,记录的内容有()
A.对所测试的设定控制的描述 B.对样本的评价及总体结论摘要 C.样本中发现的偏差数量、对注册会计师如何考虑抽样风险的解释,以及关于样本结构是否支持计划的重大错报风险评估水平的结论 D.偏差的性质、注册会计师对偏差的定性分析,以及样本评价结果对其他审计程序的影响
答案
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注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。 注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。 下列审计程序中,属于注册会计师实施风险评估程序的是( )。 下列审计程序中,注册会计师认为通常可以增加审计程序不可预见性的有( )。 下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有() 下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有() 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是 注册会计师实施下列审计程序时,通常耗费时间最少的是 注册会计师实施下列审计程序时,通常耗费时间最少的是(  )。 对于首次承接审计业务,下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有( )。 注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是(  )。 注册会计师实施的下列审计程序中,不正确的是() 下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用(  )。 并非所有的情况注册会计师都会利用内部审计的工作,注册会计师可能认为内部审计对其实施的审计程序没有作用,不会利用内部审计的有()。 在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( ) 注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括(  )。 在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。 在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是(  )。 在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是(  )。
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