单选题

销毁后应注明销毁日期,由销毁人员、监销人员、分行运营管理部总经理和分管行领导在“”上签字确认,同时报送至总行运营管理部()

A. 恒丰银行会计重要空白凭证销毁清单;
B. 恒丰银行会计重要空白凭证作废清单;
C. 恒丰银行会计重要空白凭证管理清单
D. 恒丰银行重要空白凭证销毁清单

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单选题
销毁后应注明销毁日期,由销毁人员、监销人员、分行运营管理部总经理和分管行领导在“”上签字确认,同时报送至总行运营管理部()
A.恒丰银行会计重要空白凭证销毁清单; B.恒丰银行会计重要空白凭证作废清单; C.恒丰银行会计重要空白凭证管理清单 D.恒丰银行重要空白凭证销毁清单
答案
单选题
销毁重要空白凭证时,由运营管理部、审计人员和安全保卫人员共同监督销毁,监销人员应在销毁清单上签字确认,销毁清单作会计档案,并报总行运营管理部备案()
A.保存五年 B.保存十年 C.保存三十年 D.永久保存
答案
判断题
会计档案销毁后,监销人员和经办人员应当在会计档案销毁清册上签名盖章,注明“已销毁”字样和销毁日期。( )
A.正确 B.错误
答案
判断题
会计档案销毁后,监销人员和经办人员应当在会计档案销毁清册上签名盖章,注明“已销毁”字样和销毁日期。
答案
多选题
销毁工作由二级分行(含)以上会同、等部门共同实施,销毁人员和监销人员均应对销毁记录签章确认()
A.运行管理部门 B.监察室 C.保卫部 D.内控合规部
答案
多选题
销毁重要空白凭证由分行运营管理部组织,由和共同派人现场监销,注意保密和安全()
A.办公室 B.具有审计职能的部门 C.保卫部门 D.营业部
答案
单选题
有价单证的销毁工作由运营管理部牵头,会同审计人员、安全保卫人员共同确定销毁的地点、方式及销毁全程监控,()应在销毁清单上签字确认,销毁清单做为永久保管档案,并报总行运营管理部备案
A.参加清点的人员 B.参加销毁的人员 C.参加押运的人员 D.监销人员
答案
多选题
由总行刻制的会计业务印章销毁时,一级分行会计业务印章管理人员、办公室印章管理人员作为印章销毁人员,、指定专人作为监销人员,并保证整个销毁过程始终在场()
A.审计部 B.营业部 C.保卫部 D.科技部
答案
单选题
监销人员应当按照销毁清册所列内容,进行清点核对所要销毁的会计档案,销毁后在销毁清册上签名()
A.正确 B.错误
答案
单选题
印章销毁时,由总行运营管理部统一销毁,总行部监督()
A.审计部 B.办公室 C.风险管理部 D.法律合规部
答案
热门试题
对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时,分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”,造具清册,由参加清点人员共同签章,报运营管理部()签字审批。 会计业务印章销毁时,必须经综合办公室负责人审批,然后会同内部指定的监销人核实并统一进行销毁,销毁后应在销毁清册上注明销毁日期,并由监销人签章确认() 销毁后,应在销毁清单上注明()等内容,参与销毁人员共同签字负责。 销毁重要空白凭证由分行运营管理部组织,由具有审计职能的部门和保卫部门共同派人现场监销,注意保密和安全() 各分行运营管理部负责本分行空白凭证的销毁等环节的管理() 销毁公文必须由( )以上人员监销,监销人员不得离开。 反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。 销毁工作结束后,监销人员圴在()上签字确认。 柜面业务印章销毁时,应由一级分行等部门人员共同组成监销小组,对销毁全过程进行监督并在销毁清单上签章确认() 集中采购档案期满后,由档案管理部门按规定销毁,()应指定人员参加监销 二级分行以上机构应至少开展一次对停用的会计核算专用印章的清理和销毁工作。销毁工作由二级分行运行管理部门会同保卫、内控合规等部门共同实施,参与销毁人员均应对销毁记录签章确认() 重要空白凭证由分行运营管理、合规、安全保卫部门联合销毁,并经进行审批授权() ()在停止使用后由省分行运行管理部核准、二级分行运行管理部组织销毁,销毁后逐级报总行备案。 K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤:①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。②报请分行运营管理部、审计部审批。③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种 总、分行运营部每年应至少组织()重要空白凭证销毁工作,对作废、停用、换版的重要空白凭证进行销毁。 企业销毁会计档案时,应由本企业档案部门和会计部门共同派员监销,监销人在销毁前应清点核对,销毁后在销毁的清册上签名盖章。 印章销毁时,印章管理人员及()的监销人员必须始终在场。 业务印章销毁时应破坏原型,由监销() 销毁运营档案时,不需要提出销毁意见但需要派人监销的部门是() K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()
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