单选题

下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是()

A. 内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息
B. 内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露
C. 外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅
D. 由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》

查看答案
该试题由用户704****78提供 查看答案人数:23324 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户704****78提供 查看答案人数:23325 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是()
A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息 B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露 C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅 D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》
答案
单选题
以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?()
A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构 B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅 C.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动 D.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》
答案
单选题
下列哪项关于内部和外部审计工作的协调的叙述是正确的?()
A.如果内部审计师为外部审计师的年审提供帮助,那么不必遵守《标准》 B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性禁止它们被内部审计师查阅 C.首席审计执行官应该确定,针对外部审计师的管理建议书论及的事项,管理层采取了适当的后续和纠正行动 D.首席审计执行官不应该将非法行为的信息提供给外部审计师,因为外部审计师可能被要求将该事项报告给董事会和/或法律机构
答案
单选题
下列关于利用内部审计工作的说法中,不正确的是( )。
A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用 B.如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当针对计划利用的内部审计工作实施审计程序,以确定其对于实现审计目的是否恰当 C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
答案
单选题
关于计划审计工作,下列说法中,不正确的是()。
A.计划审计工作是一个持续的 B.注册会计师应该针对评估的认定层次的重大错报风险设计进一步审计程序的性质 C.注册会计师应当记录总体审计策略和具体审计计划及其重大更改 D.制定总体审计策略和具体审计计划是注册会计师和被审计单位共同的责任
答案
多选题
下列关于计划审计工作的说法中,不正确的有()。
A.计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无须进行修改 B.计划审计工作通常由项目组中经验最多的人完成,项目合伙人审核批准 C.小型被审计单位无须制定总体审计策略 D.项目合伙人和项目组其他关键成员应当参与计划审计工作
答案
多选题
下列关于编制审计工作底稿的说法中,不正确的有( )。
A.审计工作底稿可以以纸质电子或其他介质的形式存在 B.审计工作底稿的内容仅限于注册会计师所做的记录 C.在极其特殊的情况下,如果认为有必要偏离某项审计准则的相关要求,注册会计师应当记录实施的替代审计程序如何实现相关要求的目的以及偏离的原因 D.编制审计工作底稿的文字仅可使用中文
答案
单选题
下列关于审计工作底稿的作用的说法不正确的是()
A.有利于组织协调审计工作,但无助于审计工作质量控制 B.有利于考核审计人员工作业绩 C.便于编制、佐证和解释审计报告 D.便于制定以后各期的审计计划
答案
单选题
关于审计工作底稿复核的说法不正确的是()
A.由高级助理人员复核低层次助理人员执行的工作 B.对工作底稿实施的复核必须留下证据,一般由审计工作底稿整理人员统一在相关审计工作底稿上签名并署明日期 C.复核人员应当知悉并解决重大的会计和审计问题,考虑其重要程度并适当修改总体审计计划和具体审计计划 D.项目组成员与客户的专业判断分歧应当得到解决,必要时,应考虑寻求恰当的咨询
答案
单选题
协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( )
A.审计业务工作时间表 B.内部审计章程 C.内部评估报告 D.内部审计部门的战略计划
答案
热门试题
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是() 关于注册会计师执行审计工作的前提和注册会计师执行审计工作的基础,下列说法中,不正确的是() 根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录? 下列各项中,关于审计工作底稿存在形式的说法,不正确的有( )。 关于审计工作底稿的说法下,以下不正确的是() 以下关于审计工作底稿的说法中,不正确的是() 以下针对审计工作底稿,说法不正确的有() 以下针对审计工作底稿,说法不正确的有( )。 下列关于审计工作底稿的表述中,不正确的是() 外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。 下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 下列有关审计工作底稿的说法中不正确的是( )。 下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 针对审计工作底稿,以下说法中不正确的是() 下列各项中,关于审计工作底稿的表述不正确的是( )。 评价外部审计工作质量的主体是内部审计机构。 关于错报的审计工作表述不正确的是()。 关于错报的审计工作表述不正确的是()。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位