判断题

内部审计机构和内部审计人员根据实际需要选择和确定绩效审计对象,可以针对组织的全部或者部分经营管理活动,但不可以针对特定项目和业务。---审计部()

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判断题
内部审计机构和内部审计人员根据实际需要选择和确定绩效审计对象,可以针对组织的全部或者部分经营管理活动,但不可以针对特定项目和业务。---审计部()
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判断题
内部审计机构可以根据实际需要利用外部专家服务。利用外部专家服务是为了获取相关、可靠和充分的审计证据,保证审计工作的质量。---审计部()
答案
多选题
内部审计人员应当根据和的特征,选择确定审计抽样方法。---审计部()
A.审计目标 B.审计对象 C.审计总体 D.审计样本
答案
单选题
根据《第2202内部审计具体准则—绩效审计》,内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据()
A.完整 B.充分 C.真实 D.准确
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
A.风险 B.运营 C.内控 D.管理
答案
多选题
内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些.。---审计部()
A.组织适当管理层和相关人员 B.被审计单位和相关人员 C.组织内部各职能部门和相关人员 D.组织外部相关机构和人员 E.内部审计机构中的其他成员
答案
多选题
审计部◆内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些()
A.组织适当管理层和相关人员 B.被审计单位和相关人员 C.组织内部各职能部门和相关人员 D.组织外部相关机构和人员 E.内部审计机构中的其他成员
答案
多选题
内部审计人员应当根据以下哪些方面,选择确定审计抽样方法()
A.审计目标 B.审计对象的特征 C.审计基本准则 D.审计资源的配置情况
答案
单选题
内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责()
A.人事 B.招标 C.涉密 D.管理
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
A.组织 B.全面 C.系统 D.市场
答案
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内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:Ⅰ.内部审计人员的数量Ⅱ.审计工作日程安排Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求Ⅴ.审计研究和发展工作() 内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据。---审计部() 内部审计机构和内部审计人员在确定绩效审计评价标准时,应当与进行沟通,在双方认可的基础上确定绩效审计评价标准---审计部() 内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部() 中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( ) 内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据() 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。---审计部() 审计部◆内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为() 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 高等学校可以根据实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备() 高等学校可以根据实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备() 是经济责任审计必经程序,其他类型审计项目可由审计组根据实际需要决定是否采取() 根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。 内部审计机构和内部审计人员可以在以下哪些方面利用外部专家服务.---审计部() 专项审计不应由公司根据实际情况确定审计时间和时限。 内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的() 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。 在某种风险的存在时,内部审计师需要根据实际情况扩大审计范围,那么下列事项中会扩大审计范围的是() 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从下列方面保持应有的职业谨慎。---审计部() 审计部◆内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从下列方面保持应有的职业谨慎()
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