多选题

按照行业有关内部审计工作规定,我市烟草商业系统实行的审计体制()

A. 双重领导
B. 垂直管理
C. 监督驻地
D. 参审异地

查看答案
该试题由用户725****27提供 查看答案人数:8586 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户725****27提供 查看答案人数:8587 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
按照行业有关内部审计工作规定,我市烟草商业系统实行的审计体制()
A.双重领导 B.垂直管理 C.监督驻地 D.参审异地
答案
主观题
江苏烟草商业系统实行的审计体制是什么?
答案
主观题
江苏烟草商业系统实行的审计体制是什么
答案
多选题
为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提高内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据以及国家其他有关规定,制定规定()
A.《中华人民共和国公司法》 B.《中华人民共和国审计法》 C.《中华人民共和国实施条例》 D.《中华人民共和国法行政许可法》
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是()
A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计 B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计 C.起草有关内部审计的法规草案 D.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的是:
A.参与研究制定本单位的有关规章制度 B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料 C.提请公安、监察、财政等机关予以协助 D.提出追究违法违规单位和人员责任的建议
答案
多选题
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有()
A.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘察实物 B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料 C.向政府有关部门通报或向社会公布审计结果 D.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,做出临时制止决定 E.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经营管理、提高经济效益的建议
答案
多选题
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有()
A.检查有关生产.经营和财务活动的资料.文件和现场勘查实物 B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料 C.向政府有关部门通报或向社会公布审计结果 D.对正在进行的严重违法违规.严重损失浪费行为,作出临时制止决定 E.提出纠正.处理违反违规行为的意见及改进经营管理.提高经济效益的建议
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构权限的有:
A.参与研究制定本单位的有关规章制度 B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料 C.提请公安、监察、财政等机关予以协助 D.提出追究违法违规单位和人员责任的建议
答案
多选题
按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计机构的权限有()
A.向社会公布审计结果 B.召开与审计事项有关的会议 C.参与研究制定有关的规章制度 D.为所在单位办理纳税申报 E.根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议
答案
热门试题
审计对象应积极配合内部审计工作。对于拒绝、妨碍内部审计工作及整改不力的行为,商业银行应() 下列有关内部审计工作的考核与问责的说法中,错误的是( )。 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是() 商业银行开展内部审计工作包括()环节 《湖南省内部审计办法》规定,()依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务,依法履行行业管理职能。 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有( ) 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有: 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的是() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于超出内部审计权限的是( )。 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:    按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是哪项? 根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 内部审计人员在审计项目完成后,应当及时对审计工作底稿进行分类整理,按照审计工作底稿相关规定进行归档、保管和使用。---审计部() 《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是() 内部审计工作应结合实施情况,制订年度内部审计工作计划。( )全面总结一次。 审计组开展审计工作,有关单位应当按照审计组的要求提供() 内部审计机构应当建立审计工作底稿()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位