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甲企业的这笔投资业务的企业所得税应如何处理?
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甲企业的这笔投资业务的企业所得税应如何处理?
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甲企业的这笔投资业务的企业所得税应如何处理?
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企业重组,应如何进行企业所得税处理?
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企业重组,应如何进行企业所得税处理
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甲企业是制造摩托车的内资企业,最近与乙企业合办了一家摩托车经营公司。双方协定,甲企业以其制造的某品牌摩托车作为投资。假定该品牌摩托车当月的售价有高有低。请根据该业务回答下列问题。 问题: 1.甲企业这笔投资业务的增值税和消费税的计税依据如何确定? 2.甲企业这笔投资业务的企业所得税应如何处理?
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甲企业是制造摩托车的内资企业,最近与乙企业合办了一家摩托车经营公司。双方协定,甲企业以其制造的某品牌摩托车作为投资。假定该品牌摩托车当月的售价有高有低。请根据该业务回答下列问题:(1)甲企业这笔投资业务的增值税和消费税的计税依据如何确定?(2)甲企业这笔投资业务的企业所得税应如何处理?
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甲企业是制造摩托车的内资企业,最近与乙企业合办了一家摩托车经营公司。双方协定,甲企业以其制造的某品牌摩托车作为投资。假定该品牌摩托车当月的售价有高有低。请根据该业务回答下列问题。<br/>问题:<br/>1.甲企业这笔投资业务的增值税和消费税的计税依据如何确定?<br/>2.甲企业这笔投资业务的企业所得税应如何处理
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根据企业所得税相关规定,下列关于混合性投资业务相关的所得税处理正确的有( )。
某设备制造厂系增值税一般纳税人, 2017年以自产设备投资- - 家生物制药公司,该设备的不含税公允价值为2000000元,账面成本为1400000元,当年该厂的年应纳税所得额为500000元。 (1)请写出设备制造厂此项投资业务的会计分录。 (2)设备制造厂对此项投资业务确认的所得若选择递延缴纳企业所得税,应如何处理?此项投资股权的计税基础如何确定? (3)若设备制造厂选择递延缴纳企业所得税,生物制药公司取得该设备的计税基础如何确定? (4)若设备制造厂选择递延缴纳企业所得税后第二1年又将该项投资转让。企业所得税应如何处理?
某设备制造厂系增值税一般纳税人,2017年以自产设备投资一家生物制药公司,该设备的不含税公允价值为2000000元,账面成本为1400000元,当年该厂的年应纳税所得额为5000000元。 (1)请写出设备制造厂此项投资业务的会计分录。 (2)设备制造厂对此项投资业务确认的所得若选择递延缴纳企业所得税,应如何处理?此项投资股权的计税基础如何确定? (3)若设备制造厂选择递延缴纳企业所得税,生物制药公司取得该设备的计税基础如何确定? (4)若设备制造厂选择递延缴纳企业所得税后第二年又将该项投资转让。企业所得税应如何处理?
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