单选题

以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。

A. 重大销售合同谈判时,由销售
B. 财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
C. 建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程

查看答案
该试题由用户544****26提供 查看答案人数:28008 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户544****26提供 查看答案人数:28009 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9号——销售业务》要求的是()。
A.重大销售合同谈判时,由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 D.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项
答案
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》要求的是()。
A.重大销售合同谈判时,由销售 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程
答案
单选题
以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》要求的是( )。
A.重大销售合同谈判时,由销售 B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收 C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 D.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款
答案
多选题
以下选项中,符合《企业内部控制应用指引第9号—销售业务》要求的有()
A.重大销售合同谈判时,由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见 B.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程 C.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项 D.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
答案
多选题
以下选项中,涉及《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》需关注的主要风险有( )。
A.销售政策和策略不当,市场预测不准确 B.销售渠道管理不当 C.销售过程存在舞弊行为 D.客户信用管理不到位,结算方式选择不当
答案
多选题
以下选项中,涉及《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》需关注的主要风险有()
A.销售渠道管理不当 B.销售过程存在舞弊行为 C.销售政策和策略不当,市场预测不准确 D.客户信用管理不到位,结算方式选择不当
答案
单选题
下列选项中,关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》说法错误的是()。
A.重大的销售业务谈判应当吸收财会 B.企业应当完善客户服务制度,加强客户服务和跟踪 C.财会部门负责应收款项的催收和办理资金结算并监督款项回收 D.企业应当健全客户信用档案,关注重要客户资信变动情况,采取有效措施,防范信用风险
答案
单选题
下列选项中,关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》说法错误的是()
A.重大的销售业务谈判应当吸收财会、法律等专业人员参加 B.企业应当完善客户服务制度,加强客户服务和跟踪 C.财会部门负责应收款项的催收和办理资金结算并监督款项回收 D.企业应当健全客户信用档案,关注重要客户资信变动情况,采取有效措施,防范信用风险
答案
单选题
下列关于《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》的说法中,错误的是()。
A.财务部门负责应收款项的催收,催收记录应妥善保存 B.企业应当指定专人通过函证等方式,定期与客户核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项 C.客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力违背了企业销售业务的内部控制 D.重大的销售业务谈判应当吸收财会、法律等专业人员参加,并形成完整的书面记录
答案
单选题
以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是()
A.企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换 B.对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续 C.企业采购物资都应当采取公开招标的形式 D.企业应当根据生产建设进度和采购物资特性,选择合理的运输工具和运输方式,办理运输、投保等事宜
答案
热门试题
以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是(  )。 下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是() 下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》需关注的主要风险是()。 《企业内控应用指引第9号销售业务》的出发点是()。 以下不符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的是(  )。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》要求的是()。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第 15号——全面预算》规定的是()。 下列各项中,不符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》要求的是()。 以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是(  )。 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有() 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》规定的是( )。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有() 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第 14号——财务报告》规定的是()。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》要求的有( )。 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列各项不符合合同管理内控要求的是( )。 下列选项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是() 根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有(  )。 《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括() 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位