单选题

某新任审计人员被指派参加该组织现金管理业务的审计项目,但该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这次是其第一次参加审计。内部审计部门应采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定()

A. 由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作
B. 该审计人员开展审计工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅
C. A和B均是
D. A和B均不是

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单选题
某新任审计人员被指派参加该组织现金管理业务的审计项目,但该审计人员并无现金管理方面的经验,而且这次是其第一次参加审计。内部审计部门应采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定()
A.由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作 B.该审计人员开展审计工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅 C.A和B均是 D.A和B均不是
答案
单选题
某新来的审计人员被派遣参加该组织现金管理业务的审计项目,该审计人员并无现金管理方面的经验。而且这次是其第一次参加审计。内部审计机构采用以下何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?()
A.由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导该审计人员的工作 B.该审计人员开展的工作、编制审计报告,并交由首席审计执行官详细审阅 C.A和B均是 D.A和B均不是
答案
单选题
某新任审计人员被指派参加对该部门的业务流程审计活动,但是该审计人员并没有任何关于业务流程管理方面的经验,也没有参加过审计活动。此时应该采取何种方式满足要求()
A.告知该审计人员直接进行审计,因为会有首席审计执行官最后复核审计活动 B.给予该审计人员上一次审计的相关工作资料和审计报告,让其参照进行 C.由精通该领域审计的高级审计师严格监督并指导该审计人员进行工作 D.由经验丰富但是没有对业务流程管理审计过的审计师严格监督并指导相关工作
答案
单选题
某新来的助理审计师被派遣参加该机构现金管理业务的审计项目,该审计师并无现金管理方面的经验,而且这次是其第一次参加审计。内部审计部门应采用下列何种方式才符合《标准》关于知识与技能方面的规定?( )
A.由精通该领域审计的高级审计师严格监督指导助理审计师的工作 B.助理审计师开展审计工作、编制审计报告,并交由首席审计官详细审阅 C.A和B均是 D.A和B均不是
答案
多选题
监盘库存现金是审计人员证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员有( )。
A.出纳员 B.会计主管人员 C.财务总监 D.内部审计人员 E.总经理
答案
单选题
被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是(  )。
A.出纳员和应收账款记账员 B.出纳员和总会计师 C.出纳员和会计主管 D.财务经理和会计主管
答案
单选题
审计机关和审计人员执行审计业务,应当适用本准则。其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务,本准则:4()
A.参照适用 B.不适用 C.可以适用 D.应当适用
答案
单选题
对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是:
A.防止内审人员变得懒散,以免引起内审部门的过多人员变动。 B.通过使内审人员全面了解组织活动,迅速提高其专业水平。 C.因为内审人员知道其接任者了解其工作质量,从而工作更加勤奋。 D.审查是否达到审计目的。
答案
单选题
对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是()
A.防止内审人员变得懒散,以免引起内审部门的过多人员变动。 B.通过使内审人员全面了解组织活动,迅速提高其专业水平。 C.因为内审人员知道其接任者了解其工作质量,从而工作更加勤奋。 D.避免对特定被审计方产生偏见
答案
单选题
根据现金管理要求,被审计单位每日发生的现金收入当天及时送存银行的控制目的是()。
A.确保现金收支核算正确 B.确保现金收支经过适当授权审批 C.确保现金实物、现金收入记录的完整性 D.确保现金资产安全,防止出纳员或高层管理者侵占现金资产
答案
热门试题
监盘库存现金是注册实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的 一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是 库存现金监盘时,被审计单位必须参加的人员是() 被审计单位必须参加库存现金盘点或监盘人员是() 针对被审计单位而言,应当参加库存现金监盘的人员是()。 针对被审计单位而言,应当参加库存现金监盘的人员是()。 监盘库存现金时,被审计单位必须参加盘点的人员是() 被审计单位下列人员中,应当参加库存现金监盘的有( )。 审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是( )。 审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是:    审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是: 某组织的高级管理人员决定组成一个调查小组调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识? 监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加的人员是(  )。 监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是( ) 监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是( ) 审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是()(1.0分) 在实施库存现金监盘时,被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是()。 财务审计 、业务审计 、管理审计均属于组织绩效审计的范畴 监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列库存现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是( )。 监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列库存现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员为( )。 IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
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