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当审计人员通过分析程序初步推断被审计单位可能存在高估资产和收入以粉饰财务报表业绩时,审计人员对“营业收入”的审计会从销售发票的存根查起()
单选题
当审计人员通过分析程序初步推断被审计单位可能存在高估资产和收入以粉饰财务报表业绩时,审计人员对“营业收入”的审计会从销售发票的存根查起()
A. 正确
B. 错误
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单选题
当审计人员通过分析程序初步推断被审计单位可能存在高估资产和收入以粉饰财务报表业绩时,审计人员对“营业收入”的审计会从销售发票的存根查起()
A.正确 B.错误
答案
单选题
通过分析程序,审计人员了解到被审计单位的毛利率今年较去年下降了l0%,紧接着的审计程序应该是( )
A.调查信用部门是否严格执行企业的信用政策 B.评价公司的持续经营能力 C.要求在财务报表附注中予以披露 D.调查财务报表是否存在错报的可能性
答案
多选题
注册会计师通过分析程序发现被审计单位存货周转率波动,可能存在的原因有( )
A.存货成本项目发生变动 B.存货盘存制度发生变动 C.销售额发生大幅度变动 D.存货核算方法发生变动 E.存货管理或控制程序发生变动
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
多选题
如果审计人员认为被审计单位可能存在虚增收入的情形,应采取的审计程序有( )。
A.审查销售折让政策的合理性 B.审查营业收入在财务报表中列报的正确性 C.审查与销售业务相关的收款记录和原始凭证 D.抽取与关联方发生的销售业务,进行重点审查 E.核实客户是否真实存在、业务范围是否支持采购行为
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
多选题
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
A.健全性评价 B.合理性评价 C.合法性评价 D.有效性评价 E.真实性评价
答案
单选题
可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A.观察 B.函证 C.询问 D.重新计算
答案
单选题
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
A.审计实施阶段 B.审计计划阶段 C.审计报告阶段 D.后续跟踪阶段
答案
多选题
不可以通过审计之星对被审单位资料进行审计的审计程序有()。
A.观察 B.检查有形资产 C.询问 D.重新计算
答案
热门试题
如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()
审计人员发现被审计单位固定资产修理费用较以前年度有大幅增加,初步分析可能的原因有()
分析是审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析的取证方法()
为使审计程序与被审计单位有关人员的工作相协调,按审计准则规定,注册会计师应与被审计单位的有关人员共同编制审计计划。( )
审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有()
当被审计单位面临财务困境时,被审计单位会计报表存在舞弊的可能性增加。 ( )
当被审计单位面临财务困境时,被审计单位会计报表存在舞弊的可能性增加。()
为了检查被审计单位是否及时向客户发送账单,审计人员可以执行的审计程序是( )
内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定审计重点。---审计部()
被审计单位或者被审计人员认为审计人员有应当回避事项的,有权申请审计人员回避。( )
为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()
为核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()
审计人员对应付账款进行审计时,下列程序中,可交由被审计单位实施的是()
审计部◆内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据()
内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据.---审计部()
下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有( )。
下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()
下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()
下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()
下列情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()
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