登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。
单选题
下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。
A. 作业类准则涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则
B. 绩效审计属于业务类准则
C. 内部审计质量控制属于业务类准则
D. 审计通知书属于作业类准则
查看答案
该试题由用户268****42提供
查看答案人数:45008
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户268****42提供
查看答案人数:45009
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。
A.作业类准则涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则 B.绩效审计属于业务类准则 C.内部审计质量控制属于业务类准则 D.审计通知书属于作业类准则
答案
单选题
下列有关内部审计基本准则的表述,不正确的是()
A.一般准则对内部审计机构和人员的基本资格条件和工作方式进行了规范,是内部审计准则的核心 B.作业准则实现了对整个审计证据收集过程的技术性规范 C.报告准则对内部审计报告的编写要求和内容做了规定,同时也规范了内部审计人员在形成审计结论过程中的具体行为内部管理准则 D.对内部审计机构构建内部管理制度和质量控制体系的具体规范,其目的也在于确保内部审计工作目标的更好实现
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
单选题
下列有关审计准则的表述,不正确的是()。
A.国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织各类审计组织服务的对象不同,自身的工作性质不同,审计准则也应各不相同 B.对于不同性质的审计业务应制订不同的审计准则 C.审计准则必须分层次制定,包括基本准则和具体准则 D.社会审计人员接受国家审计机关的委托,对国有金融机构进行审计,应按照注册会计师审计准则执行工作
答案
单选题
下列有关审计准则的表述,不正确的是()。
A.国家审计机关、内部审计机构和社会审计组织各类审计组织服务的对象不同,自身的工作性质不同,审计准则也应各不相同 B.对于不同性质的审计业务应制订不同的审计准则 C.审计准则必须分层次制定,包括基本准则和具体准则 D.社会审计人员接受国家审计机关的委托,对国有金融机构进行审计,应按照注册会计师审计准则执行工作
答案
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是( )。
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查
答案
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是()
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
答案
单选题
下列有关国家审计准则的表述,不正确的是()
A.其他组织或者人员接受审计机关的委托、聘用,承办或者参加审计业务,也应当适用国家审计准则 B.我国国家审计准则适用于各级审计机关和审计人员执行的各项审计业务和专项审计调查业务 C.总则规定了不适用准则的情况以及有关审计淮则实施的相关问题 D.附则明确规定了审计机关和审计人员在配合有关部门查处案件、与有关部门共同办理检查事项、接受交办或者接受委托办理不属于法定审计职责范围的事项
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,正确的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告 E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任
答案
单选题
下列有关决策的表述中,不正确是( )。
A.决策是一个分析判断过程 B.决策要有若干可行的备选方案 C.决策贯穿管理的全过程 D.决策的结果是选择一个最优的方案
答案
热门试题
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是( )。
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()
下列有关内部监督的说法不正确的是()
下列有关内部控制的说法中不正确的是()。
下列有关内部控制的说法中不正确的是()
企业在确定内部转移价格时有多种选择,下列有关内部转移价格的表述不正确的是( )。
下列有关内部审计和注册会计师的关系的说法中,不正确的是( )。
下列有关独立审计准则的说法,不正确的是()
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
下列有关内部审计报告的表述,错误的有
下列有关内部审计报告的表述,错误的是()
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有:
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有( )。
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有:
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有( )。
下列有关我国内部审计准则的表述中,正确的有:
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP