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下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是()
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是()
A. 是一种评价活动
B. 只能由被审计单位建立
C. 可以由外部机构以服务形式提供
D. 内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
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单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是( )。
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查
答案
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是()
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
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多选题
下列有关内部审计职责的说法中,正确的有()。
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
答案
单选题
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序 B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序 C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注 D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
答案
单选题
下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中不正确的是( )。
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分 B.注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质 C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注 D.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中不正确的是()。
A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制 C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性 D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中不正确的是()
A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制 C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守 D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任
答案
单选题
下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。
A.作业类准则涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则 B.绩效审计属于业务类准则 C.内部审计质量控制属于业务类准则 D.审计通知书属于作业类准则
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
单选题
下列有关内部审计和注册会计师的关系的说法中,不正确的是( )。
A.注册会计师应该对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断,不应完全依赖内部审计工作 B.利用内部审计工作可以在一定程度上减轻注册会计师的责任 C.如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应当对这些领域给予特别关注 D.内部审计与注册会计师用以实现各自目标的某些方式通常是相似的。
答案
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