多选题

2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 关于审计组对控制风险进行的评估,下列说法中正确的有()

A. 审计组在评估控制风险水平之后,还应根据固有风险和控制风险的综合水平确定可接受的检查风险水平
B. 审计组在最初评估控制风险时,应当遵守谨慎原则,将控制风险直接评估为中或高水平
C. 在现场进行实质性程序前,审计组除关注内部控制的健全性外,还应关注内部控制的有效性
D. 审计组在对内部控制进行初步评价的基础上,还应进一步进行内部控制测试

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多选题
2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 关于审计组对控制风险进行的评估,下列说法中正确的有()
A.审计组在评估控制风险水平之后,还应根据固有风险和控制风险的综合水平确定可接受的检查风险水平 B.审计组在最初评估控制风险时,应当遵守谨慎原则,将控制风险直接评估为中或高水平 C.在现场进行实质性程序前,审计组除关注内部控制的健全性外,还应关注内部控制的有效性 D.审计组在对内部控制进行初步评价的基础上,还应进一步进行内部控制测试
答案
多选题
2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下: 如果审计组在审计实施阶段仍采用原来估计的较低的控制风险水平,可能产生的影响有()
A.审计人员没有执行足够的实质性程序 B.审计人员执行过多的实质性程序 C.审计结论错误的可能性增大 D.审计效率降低
答案
多选题
海丰县审计局4月20日开会决定对该县甲国有企业进行审计,22日该审计局的一名审计人员先期到达该企业进行审计,审计过程中发现甲企业与该县另一企业乙之间的一笔购销合同存在疑点,遂决定到乙企业进行调查。4月29日,该审计局的两名审计人员来到乙企业,并向该企业负责人口头说明了自己的身份,要求其提供与甲企业购销合同的相关情况。该审计局的上述审计活动中,哪些不符合关于审计程序的法律规定()
A.实施审计前未组成审计组 B.实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况 C.实施审计3日前未向被审计单位送达审计通知书 D.审计人员进行调查时,未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本
答案
单选题
为大力发展交通,某市出资设立了某高速公路投资公司。该市审计局欲对其实施年度审计监督。关于审计事宜,下列哪一说法是正确的?( )(2015年)
A.该公司既非政府机关也非事业单位,审计局无权审计 B.审计局应在实施审计3目前,向该公司送达审计通知书 C.审计局欲查询该公司在金融机构的账户,应经局长批准并委托该市法院查询 D.审计局欲检查该公司与财政收支有关的资料和资产,应委托该市税务局检查
答案
单选题
为大力发展交通,某市出资设立了某高速公路投资公司。该市审计局欲对其实施年度审计监督。关于审计事宜,下列哪一说法是正确的?(  )[2015年真题]
A.该公司既非政府机关也非事业单位,审计局无权审计 B.审计局应在实施审计3日前,向该公司送达审计通知书 C.审计局欲查询该公司在金融机构的账户,应经局长批准并委托该市法院查询 D.审计局欲检查该公司与财政收支有关的资料和资产,应委托该市税务局检查
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单选题
为大力发展交通,某市出资设立了某高速公路投资公司。该市审计局欲对其实施年度审计监督。关于审计事宜,下列哪一说法是正确的?
A.该公司既非政府机关也非事业单位,审计局无权审计 B.审计局应在实施审计3日前,向该公司送达审计通知书 C.审计局欲查询该公司在金融机构的账户,应经局长批准并委托该市法院查询 D.审计局欲检查该公司与财政收支有关的资料和资产,应委托该市税务局检查
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单选题
为大力发展交通,某市出资设立了某高速公路投资公司。该市审计局欲对其实施年度审计监督。关于审计事宜,下列哪一说法是正确的?( )
A.该公司既非政府机关也非事业单位,审计局无权审计 B.审计局应在实施审计3目前,向该公司送达审计通知书 C.审计局欲查询该公司在金融机构的账户,应经局长批准并委托该市法院查询 D.审计局欲检查该公司与财政收支有关的资料和资产,应委托该市税务局检查
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单选题
农发行审计局制定的审计计划应由董事会或其授权的审计委员会批准,各审计派出机构的审计计划应由批准()
A.审计委员会 B.审计局 C.审计机构负责人 D.董事会办公室
答案
判断题
审计署、审计署内设机构、审计署派出审计局和审计署驻地方特派员办事处,均可向社会公布审计和审计调查结果()
答案
单选题
()依法对国有企业的投资进行审计监督,促进国有资产保值增值。
A.政府部门 B.金融机构 C.审计机关 D.企业内部
答案
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为大力发展交通,某市出资设立了某高速公路投资公司。该市审计局欲对其实施年度审计监督。关于审计事宜,下列哪一说法是正确的?---法律法规类() 国有企业财务审计的目标是对国有企业会计信息特别是损益的真实性、收支活动的合法性实施监督,对国有企业经营活动的效益性进行评价,对国有企业经营活动的合规性进行审计 农发行审计局及审计派出机构于每年月底前向总行及驻地行档案管理部门移交上一年度签字密封后的内部审计档案() 在以下所列事项中,L县审计局可直接进行审计的有哪些事项?对其中不属于该审计局职责范围的,请具体分析(1)L县财政决算审计(2)L县下属A镇财政决算审计(3)L县预算执行情况审计(4)L县国税局征收管理审计 在以下所列事项中,L县审计局可直接进行审计的有哪些事项?对其中不属于该审计局职责范围的,请具体分析(1)L县财政决算审计(2)L县下属A镇财政决算审计(3)L县预算执行情况审计(4)L县国税局征收管理审计 某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。 某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于()。    某国有企业按验单付款方式承付货款,2012年7月3日其开户银行发出承付通知,该国有企业承付期满日是()。 某县审计局副局长,在职期间业绩突出,踏实肯干,由此晋升为该县审计局局长,应按照()程序办理。 根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,国有企业领导人员经济责任审计的对象包括国有和国有控股企业(含国有和国有控股金融企业)的() 在以下所列事项中,L县审计局可直接进行审计的有哪些事项?对其中不属于该审计局职责范围的,请具体分析()L县财政决算审计()L县下属A镇财政决算审计()L县预算执行情况审计()L县国税局征收管理审计 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。在对乙公司采购与付款循环的内部控制进行了解的基础上,某审计人员执行了下列审计程序,其中属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。 国有企业应当按照有关规定建立制度。---审计部() 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。 2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到如下内部控制,其中违反内部控制要求的有() 审计局封存转移会计凭证的被审计单位的有关资料属于行政强制措施() 根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,国有企业领导人员经济责任审计的主要内容有()。 根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》要求,国有企业领导人员经济责任审计内容包括() 某市审计局副局长刘某(党员,已婚)于2012年9月在一次公务活动中结识某宾馆服务员李某,之后两人多次发生性关系,造成不良影响。请问,刘某行为按照党纪处分条例应当处理?给予警告或者严重警告处分()
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