单选题

对内部审计职能最贴切的描述是()

A. 为需要可靠财务信息的第三方提供服务
B. 重点关注财务报表中的历史信息
C. 评估为确保达到实体目标而制定的控制措施
D. 致力于发现与数额重大的虚报相关的欺诈

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单选题
对内部审计职能最贴切的描述是()
A.为需要可靠财务信息的第三方提供服务 B.重点关注财务报表中的历史信息 C.评估为确保达到实体目标而制定的控制措施 D.致力于发现与数额重大的虚报相关的欺诈
答案
单选题
审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法
答案
多选题
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法 E.逻辑模型法
答案
单选题
对意象世界描述最贴切的是()
A.意象世界是人的创造 B.是存在的敞亮 C.意象世界就是真实的世界 D.意象世界是人的创造和存在的敞亮二者的统一
答案
多选题
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责()
A.制定有关内部审计工作的规章制度和规划; B.起草有关内部审计工作的法规草案; C.推动单位建立健全内部审计制度; D.指导内部审计统筹安排审计计划,突出审计重点; E.监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量
答案
主观题
关于腹膜的功能,描述最贴切的是
答案
多选题
董事会下设的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有(  )。
A.在企业中的地位 B.工作的范围 C.职责划分 D.人员素质及训练情况
答案
多选题
审计部门负责对内部控制的进行审计()
A.充分性 B.完善性 C.有效性 D.合规性
答案
主观题
最贴切的形象描述惯性思维的成语是( )。
答案
单选题
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理 B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作 C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的 D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为
答案
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