多选题

随着信息技术的提升,属于内部控制会产生的新特定风险的有()

A. 不恰当的人工干预风险
B. 数据丢失风险或数据无法访问风险
C. 系统操作不熟练的风险
D. 数据信息非授权访问的风险
E. 系统程序可能会对数据进行错误处理的风险

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多选题
随着信息技术的提升,属于内部控制会产生的新特定风险的有()。   
A.不恰当的人工干预风险    B.数据丢失风险或数据无法访问风险    C.系统操作不熟练的风险    D.数据信息非授权访问的风险    E.系统程序可能会对数据进行错误处理的风险   
答案
多选题
随着信息技术的提升,属于内部控制会产生的新特定风险的有()
A.不恰当的人工干预风险 B.数据丢失风险或数据无法访问风险 C.系统操作不熟练的风险 D.数据信息非授权访问的风险 E.系统程序可能会对数据进行错误处理的风险
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.信息系统可能会对数据进行错误处理 C.数据丢失风险 D.非授权访问的风险
答案
多选题
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
多选题
下列各项中,属于采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有( )。
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
单选题
第 3 题 信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险,其中无需考虑的是(  )
A.不恰当的人为干预 B.未经授权改变主文档的数据 C.不具有一贯性 D.数据丢失的风险或不能访问所需要的数据
答案
单选题
关于信息技术对内部控制产生的特定风险,以下说法中,错误的是()。
A.信息技术会导致数据无法访问风险 B.信息系统可能会去处理那些本身就错误的数据 C.自动化控制能够消除不适当的人工干预 D.自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加对数据信息非授权访问的风险
答案
多选题
下列各项中,采用信息技术可能对内部控制产生特定风险的有()
A.所依赖的系统或程序处理了不正确的数据 B.未经授权访问数据 C.不恰当的人为干预 D.不能访问所需要的数据
答案
多选题
下列各项中,属于信息技术改进被审计单位内部控制的同时产生的特定风险的有( )。
A.不适当的人工干预,或人为绕过自动控制 B.数据丢失风险或数据无法访问风险,如系统瘫痪 C.信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理,也可能会去处理那些本身就错误的数据 D.自动信息系统、数据库及操作系统的相关安全控制如果无效,会增加数据信息非授权访问的风险
答案
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信息技术对内部控制产生的风险有( )。 信息技术在改造被审计单位内部控制的同时,也产生以下()方面特定的风险 信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险,具体包括( )。 信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也产生了特定的风险,具体包括( )。 信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有( )。 注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术自动化对内部控制产生的特定风险。 以下信息技术的内部控制中,属于信息技术的应用控制的是() 关于信息技术产生特定风险的以下说法中,错误的是()。 信息技术的应用对传统的内部控制方式产生影响,增加了企业内部控制的潜在风险() 信息技术风险包括组织层面的信息技术风险、一般性控制层面的信息技术风险及__的信息技术风险等() 信息技术内部控制制度包括()。 信息技术内部控制制度不包括()。 信息技术内部控制制度不包括( )。 (2016年)信息技术内部控制制度不包括()。 下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是()。 证券公司的年度信息技术管理专项报告,应当说明( )。①报告期内信息技术治理②信息技术合规与风险管理③信息技术安全管理④内部审查意见⑤信息技术审计 审计部◆信息技术内部控制的形式有() 信息技术内部控制的形式有。---审计部() 随着信息技术的发展,信息技术的应用越来越广泛,信息技术有哪些应用? 下列各项中,属于信息技术在企业中的运用所带来的特定的风险的有()
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