登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
审计部门应及时拟定审计意见,经本单位领导签发后下达被审计单位,不必抄送被审计领导干部()
判断题
审计部门应及时拟定审计意见,经本单位领导签发后下达被审计单位,不必抄送被审计领导干部()
查看答案
该试题由用户988****77提供
查看答案人数:26859
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户988****77提供
查看答案人数:26860
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
判断题
审计部门应及时拟定审计意见,经本单位领导签发后下达被审计单位,不必抄送被审计领导干部()
答案
单选题
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部()
A.省联社分管领导 B.内部审计部门负责人 C.省联社主要负责人 D.省联社高管
答案
多选题
审计部门办理审计事项,有权检查审计对象所在单位的,被审计单位、被审计领导干部所在单位不得推诿、拒绝()
A.账簿凭证、报告报表、会议记录、合同协议、权属证照、档案材料、音像视频、库存现金、有价证券、贵重物品、物资器材 B.相关信息系统和技术文档 C.专业机构出具的证明性文件等与审计事项有关的资料、资产和数据 D.以上物品、数据存储存放的介质、设备和场所
答案
判断题
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
答案
单选题
被审计单位应当自接到审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组或者审计部门
A.十 B.五 C.二十 D.十五
答案
单选题
被审计单位应当自收到审计报告之日起日内提出书面意见,送交审计组或审计部门()
A.5 B.7 C.10 D.15
答案
多选题
审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关等职能部门予以协助()
A.干部 B.纪检 C.后勤 D.财务
答案
单选题
审计报告呈报公司领导前,应征求被审计单位意见,被审计单位若有意见,应当在接到审计报告后应()。
A.及时将其意见以书面形式反馈给稽核审计部 B.拒不认可,不做回应 C.口头提出异议 D.在期限之后反馈意见
答案
单选题
被审计单位或离任领导干部对任期经济责任审计的审计决定和处理意见不服,可以在收到审计报告之日起,()内向审计机构所在单位领导申请复审。
A.7日 B.10日 C.15日 D.30日
答案
单选题
审计报告呈报公司领导前,应征求被审计单位意见,被审计单位若有意见,应当在接到审计报告后应()。<br />
A.及时将其意见以书面形式反馈给稽核审计部 B.拒不认可,不做回应 C.口头提出异议 D.在期限之后反馈意见
答案
热门试题
审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查()
内部审计部门应当与被审计单位.组织适当管理层进行认真.充分的沟通,听取其意见。内部审计部门应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。( )
被审计部门在收到审计报告之日起( )个工作日,就将执行整改意见的情况,书面报告审计部门。
审计部门制订年度审计工作计划经单位分管审计工作领导审批后,认真抓好贯彻落实()
对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施()
被审计单位应在收到稽核报告征求意见稿起提出书面反馈意见,并加盖单位公章送交审计组。---审计部()
经济责任审计报告复核后,应将审计报告、复核意见连同被审计单位负责人及其所在单位的反馈意见,提交审计部门主管领导或者审计联席会议审定()
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
公司合规审计部门应该在实施审计前(),向被审计单位送达《审计通知书》
被审计单位、部门应按照审批通过的整改方案开展审计整改工作,并在审计结论下达后( )个月内以书面形式向审计部门报送审计整改结果报告及整改情况清单。
审计部门审定经济责任审计报告后,审计意见书或审计决定应送达或抄送的部门不包括()
内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见。---审计部()
未设置审计部门的支队级单位,应由本单位党委研究,授权相关职能部门履行审计职责,配备至少1名兼职审计人员()
审计部◆审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见()
审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,期间不需要征求被审计对象的意见。---审计部()
被审计部门对处理意见有异议,行领导在接到申诉后的( )天内作出处理决定。
农村商业银行审计部门要按年度或时,对本单位的客户信息保护情况进行审计()
审计进点会谈时应要求被审计单位对所提供资料负责。(审计部)()
审计部门协查案件涉及的审计档案应永久保管。---审计部()
接受上级行审计的单位,问题整改方案可以不经上级行业务主管部门审批同意,直接提交审计部门。同级审计发现问题整改方案应经分管行领导审签。( )
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP