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被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括( )。
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被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括( )。
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主观题
被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括( )。
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主观题
被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括
答案
多选题
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
A.处理请购单 B.验收商品 C.确认债务 D.处理和记录现金支出
答案
多选题
购货与付款循环中涉及的主要业务凭证包括()
A.请购单 B.验收单 C.供应商发票 D.订购单
答案
多选题
在采购与付款循环的审计过程中,被审计单位可能存在的主要错报风险包括()
A.遗漏交易,如未记录已收取货物但尚未收到发票的采购相关的负债或未记录尚未付款的已购买的服务支出 B.采用不正确的费用支出截止期,如将本期的支出延迟到下期确认 C.完成预算、满足业绩考核、从银行取得资金、吸引潜在投资者,误导股东、影响公司估价等动因,通过操纵负债和费用的确认来控制损益 D.复杂的交易安排,导致费用支出分配或计提的错误 E.存货存放在很多地点
答案
单选题
一般而言,对凭证进行连续编号是被审计单位购货业务一项重要的内部控制措施。但对于部门较多的被审计单位,一般并不对( )进行连续编号。
A.请购单 B.订购单 C.验收单 D.付款单
答案
单选题
审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()
A.采购部门购入过量或不必要的物资 B.未按实际收到的商品数额登记人账 C.应付款记录不正确 D.未及时向特定债权人支付货款
答案
单选题
一般而言,对凭证进行连续编号是被审计单位购货业务的一项重要的内部控制措施。但对于部门较多的被审计单位,一般并不对( )进行连续编号。
A.请购单 B.订购单 C.验收单 D.付款单
答案
单选题
注册会计师从被审计单位的验收单追查至相应的采购明细账是为了证实购货与付款循环中的()
A.完整性 B.截止 C.计价和分摊 D.存在
答案
判断题
审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征()
答案
热门试题
下列各项中,不属于采购与付款交易循环中所涉及的凭证的是()
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现验收部门与财会部门未能相互分离,这种情况可能导致( )。
审计人员对某公司购货与付款循环进行审计,该公司明细账往来账户年末余额及本年度进货总额如下,请问审计人员应该选择进行函证的公司是()
如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致:
()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,涉及被审计单位外部因素的有( )。
审计人员对某公司购货与付款循环进行审计。该公司明细往来账户年末余额及本年度进货总额如下,应选择哪两家公司进行函证()
公司各单位要建立健全与审计“全覆盖”相适应的工作机制,对所有工程项目、所涉及的公司系统内参建单位和全部建设过程进行审计,实现工程项目审计全覆盖,做到()
内部审计部门与被审计单位适当管理层应就审计概况.审计依据.审计发现.审计结论.审计意见和审计建议进行讨论和交流。( )
注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,仅涉及被审计单位内部因素的有( )。
注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,仅涉及被审计单位外部因素的有( )
审计人员检查各种帐册、记帐凭证、报表、合同、借据、实物和空白重要凭证时,无需被审计部门有关人员在场陪同进行()
采购与付款循环审计目标应包括( )。
对外来付款凭证的审计应从( )方面进行。
被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是:
被审计单位采购与付款循环的下列措施中,最有利于预防员工贪污、挪用资金的是()
注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是( )。
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