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下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
单选题
下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
A. 注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计
B. 在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分
C. 在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分
D. 在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分
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单选题
下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
A.注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计 B.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分 C.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分 D.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分
答案
单选题
下列有关整合审计的说法中,错误的是()。
A.注册会计师将内部控制审计与财务报表审计整合进行,即整合审计 B.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对财务报表发表的意见 C.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果 D.在整合审计中,内部控制测试目的之一是获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
答案
多选题
下列有关整合审计的说法中,正确的有( )。
A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期
答案
单选题
下列有关审计的说法中,错误的是()。
A.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性 B.审计不涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议 C.如果不存在除责任方之外的其他预期使用者,则该项业务不属于审计业务 D.在财务报表审计过程中,注册会计师应当独立于管理层,某些情形下也应当独立于除管理层之外的预期使用者
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()。
A.风险评估程序通常不涉及审计抽样,但如果注册会计师在了解内部控制的同时对内部控制运行有效性进行测试可以运用审计抽样 B.审计抽样适用于实质性分析程序 C.当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以采用审计抽样测试控制运行有效性 D.审计抽样适用于细节测试
答案
单选题
下列有关审计目标的说法中,错误的是:
A.审计目标通常划分为总体审计目标和具体审计目标 B.完整性,是指资产 C.具体审计目标是总体审计目标的细化,是针对具体审计项目所确定的审计目的 D.内部审计总目标由中国内部审计协会颁布的《第1101号——内部审计基本准则》第二条界定
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
A.审计证据包括从公开渠道获取的与管理层认定相矛盾的信息 B.审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息 C.审计证据包括被审计单位聘请的专家编制的信息 D.信息的缺乏本身不构成审计证据
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。
A.询证函回函的审计证据可靠 B.会计师直接获取的审计证据比其推论得出的审计证据更可靠 C.子形式存在的审计证据比口头形式的审计证据更可靠 D.从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据可能不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序
答案
单选题
下列有关审计抽样的说法中,错误的是()。
A.审计抽样适用于针对留下运行轨迹的控制实施控制测试 B. C.审计抽样适用于风险评估程序 D. E.从总体中选取特定项目进行测试时,并不是使总体中每个项目都有被选取的机会 F. G.由于信息系统自动执行的计算,选取全部项目进行检查符合成本效益原则
答案
单选题
下列有关审计证据的说法中,错误的是( )
A..从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠 B..口头证据与书面证据矛盾时,注册会计师应当采用书面证据 C..审计证据相关性可能受测试方向的影响 D..相关性和可靠性是审计证据适当性的核心
答案
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下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。
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