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A 公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车制造和销售业务,适用增值税税率为13%。2021年7月有关业务如下: (1)向B 公司销售1辆其定制的A 型小汽车一辆,取得含税售价655230元,另收取手续费9210元。 (2)生产B 型小汽车50辆,其中45辆用于销售、5辆用于赞助。该公司每辆B 型 小汽车市场销售价格为35万元(不含税)。 要求:计算A 公司当月应缴纳的消费税税额(已知:小汽车消费税税率为5%)。
案例分析题
A 公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车制造和销售业务,适用增值税税率为13%。2021年7月有关业务如下: (1)向B 公司销售1辆其定制的A 型小汽车一辆,取得含税售价655230元,另收取手续费9210元。 (2)生产B 型小汽车50辆,其中45辆用于销售、5辆用于赞助。该公司每辆B 型 小汽车市场销售价格为35万元(不含税)。 要求:计算A 公司当月应缴纳的消费税税额(已知:小汽车消费税税率为5%)。
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单选题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务,销售1辆定制小汽车取得含增值税价款226000元,另收取手续费33900元,已知,小汽车增值税税率为13%,消费税税率为5%,甲企业该业务应缴纳消费税税额的下列计算列式中,正确的是()
A.226000÷(1+13%)×5%=10000(元) B.(226000+33900)÷(1+13%)×5%=11500(元) C.226000×5%=11300(元) D.(226000+33900)×5%=12995(元)
答案
多选题
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务,其发生的下列业务中,应缴纳增值税的有()
A.将400平方米自建底商用于抵偿债务 B.将200平方米自建底商无偿赠送给关联企业 C.将600平方米自建底商用于出租 D.将100平方米自建底商转为办公自用
答案
主观题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务……甲企业下列业务中,应缴纳增值税的是(?? )
答案
案例分析题
A 公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车制造和销售业务,适用增值税税率为13%。2021年7月有关业务如下: (1)向B 公司销售1辆其定制的A 型小汽车一辆,取得含税售价655230元,另收取手续费9210元。 (2)生产B 型小汽车50辆,其中45辆用于销售、5辆用于赞助。该公司每辆B 型 小汽车市场销售价格为35万元(不含税)。 要求:计算A 公司当月应缴纳的消费税税额(已知:小汽车消费税税率为5%)。
答案
多选题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务,甲企业下列业务中,应缴纳土地增值税的是( )。
A.将自行开发的商品房用于抵偿工程款 B.将自行开发的商品房无偿赠送给关联企业 C.将自行开发的商品房用于出租 D.将自行开发的商品房转为办公自用
答案
单选题
某服装制造公司系增值税一般纳税人,2020年5月销售自己使用过7年的办公用小汽车,获得含增值税销售额38500元,此业务应纳增值税()元
A.5594.02 B.1480.76 C.747.57
答案
单选题
某服装制造公司系增值税一般纳税人,2020年5月销售自己使用过7年的办公用小汽车,获得含增值税销售额38500元,此业务应纳增值税()元
A.5594.02 B.1480.76 C.747.57 D.5310.34
答案
主观题
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品销售业务,2017年发生如下事项:(2)5月,以附赠促销的方式销售
A.妆品400件,同时赠送 B.妆品200件。已知,
答案
单选题
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。 2020年 7月有关经营情况如下:<br/>(1)销售 1辆定制的自产小汽车,取得含增值税价款 226000元,另收取手续费 33900元。<br/>(2)将 10辆自产小汽车对外投资,小汽车生产成本 9万元 /辆,甲公司同类小汽车不含增值税最高销售价格 17万元 /辆、平均销售价格 15万元 /辆、最低销售价格 12万元 /辆。<b
A.226000÷(1+13%)×5%=10000(元) B.226000×5%=11300(元) C.(226000+33900)×5%=12995(元) D.(226000+33900)÷(1+13%)×5%=11500(元)
答案
单选题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。 2019年 7月有关业务如下:(1)销售 1辆定制小汽车取得含增值税价款 226000元,另收取手续费 33900元。(2)将 20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本 10万元 /辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格 16万元 /辆、平均销售价格 15万元 /辆、最低销售价格为 14万元 /辆。(3)采取预收款方式销售给 4S店一
A.7月5日 B.7月10日 C.7月15日 D.7月20日
答案
热门试题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务,将自产的20 辆小汽车对外投资,小汽车生产成本为10万元/辆,甲企业同类小汽车最高销售价格为16万元/辆(不含增值税,下同)平均销售价格为15万元/辆,最低销售价格为14 万元/辆。已知小汽车的增值税税率为13%,消费税税率为5%,成本利润率为9%。甲企业对外投资行为的增值税销项税为( )万元。
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2019 年 7 月有关业务如下:<br/>(1)销售 1 辆定制小汽车取得含增值税价款 226000 元,另收取手续费 33900 元。<br/>(2)将 20 辆小汽车对外投资,小汽车生产成本 10 万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格 16万元/辆、平均销售价格 15 万元/辆、最低销售价格为 14 万元/辆。<br/>(
甲公司系一般制造业企业,为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为17%。2×16年10月5日,购入
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甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车制造和销售业务。2019年10月有关业务如下:<br/>(1)销售1辆定制小汽车取得含增值税价款226000元,另收取手续费33900元。<br/>(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆、平均销售价格15万元/辆、最低销售价格为14万元/辆。<br/>(3)采取预收款方式销售给4S店一批小
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2018年7月有关业务如下:(1)销售一辆定制小汽车取得含增值税价款232000元,另收取手续费34800元。(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类小汽车不含增值税最高销售价格16万元/辆,平均销售价格15万元/辆,最低销售价格为14万元/辆。(3)采取预收款方式销售给4S店一批小汽车,5日签订合同,10日收到
某汽车租赁公司是增值税一般纳税人,其适用的增值税税率为 ( )
某汽车销告公司(增值税一般纳税人销售小汽车时价外向购买方收取的下列款项中,根据增值税法律制度的规定,应作为价外费用计算增值税销项税额的是( )。
某汽车制造厂(增值税一般纳税人)接受客户定购小汽车10辆,支付货款(含税)共计250800元,另付设计、改装费30000元。该汽车制造厂计征消费税的销售额是( )。
甲企业系从事货物销售的增值税一般纳税人,下列可以作为其增值税纳税期限的有( )。
甲企业系从事货物销售的增值税一般纳税人,下列可以作为其增值税纳税期限的有()
其他资料:消费税税率5% 要求:根据上述资料回答下列问题。 某汽车生产企业主要从事小汽车生产和改装业务,为增值税一般纳税人,2015年9月份经营如下业务::业务(1)应纳消费税
甲厂为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的生产和销售业务。2019年9月有关经营情况如下: (1)进口小汽车制造设备,取得海关进口增值税专用缴款书注明税额230000元。 (2)购进轮胎取得增值税专用发票注明税额25000元。 (3)支付销售小汽车境内运输费,取得增值税专用发票注明税额1800元。 (4)销售A型号小汽车取得含增值税价款565000元,另收取储存费113000元。 (5)将一辆自产B型号小汽车赠送给某子公司,成本为95000元/辆,同类小汽车不含税售价125000元/辆。 (6)上期留抵增值税税额为28900元。已知:增值税税率为13%,小汽车消费税税率为12%,成本利润率为8%,取得的扣税凭证均已勾选抵扣。 要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 甲厂当月的下列业务中,应缴纳消费税的是( )。
增值税一般纳税人销售粉煤灰,按照简易办法征收增值税。()
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增值税一般纳税人销售下列货物,应计算缴纳增值税的有( )。
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