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下列不属于对内部审计人员的处罚的是( )。
单选题
下列不属于对内部审计人员的处罚的是( )。
A. 罚款
B. 批评教育
C. 行政处分
D. 移交司法机关
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单选题
下列不属于对内部审计人员的处罚的是( )。
A.罚款 B.批评教育 C.行政处分 D.移交司法机关
答案
单选题
( )不属于对内部审计人员独立性的要求。
A.最高审计官应有足够高的回报链 B.内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能 C.内审人员的审计范围应该定期轮换 D.内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
答案
单选题
( )不属于对内部审计人员独立性的要求。
A.最高审计官应有足够高的回报链 B.内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能 C.内审人员的审计范围应该定期轮换 D.内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
答案
单选题
下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的是()
A.检查其他类似项目 B.检查内部审计人员已经检查过的项目 C.重新执行内部审计人员已经执行过的程序 D.观察内部审计人员正在实施的程序
答案
单选题
以下不属于中国证监会对内部审计人员应具备的专业从业资格的基本要求的是( )。
A.胜任能力 B.专业水平 C.从业经验 D.道德准则
答案
单选题
以下不属于内部审计人员的职责的是:
A.协助管理层设计综合的评价方法 B.推行计算机测试技术 C.协助管理层编制内部控制有效性报告 D.持续的识别
答案
单选题
下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。
A.先进性 B.相关性 C.适用性 D.可获得性
答案
单选题
下列不属于内部审计的作用的是()
A.提高财务信息的质量 B.促进组织合法经营和运行 C.促进组织完善内部控制和风险管理 D.促进组织自我发展和实现目标
答案
单选题
下列不属于内部审计机构职责的是()
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计 B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
答案
多选题
下列各项中,属于对内部审计机构和人员的要求的有()。
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答案
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下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是( )。
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某公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,不属于审计委员会对内审部门进行复核范围的是()
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下列不属于内部审计权限的有( )。
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