多选题

在实施计划审计工作时,下列各项中应当予以评价的事项有()。

A. 与企业相关的风险
B. 相关法律法规和行业概况
C. 与企业沟通过的内部控制缺陷
D. 对内部控制有效性的初步判断

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多选题
在实施计划审计工作时,下列各项中应当予以评价的事项有()。
A.与企业相关的风险 B.相关法律法规和行业概况 C.与企业沟通过的内部控制缺陷 D.对内部控制有效性的初步判断
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。
A.与企业相关的风险 B.相关法律法规和行业概况 C.企业组织结构 D.企业内部控制最近发生变化的程度
答案
多选题
根据审计工作底稿的性质,下列各项中不应当形成审计工作底稿的有()
A.注册会计师对被审计单位重要性进行初步思考的记录 B.被审计单位在按照审计建议进行重大调整之前的未审财务报表 C.项目组内部的会议记录 D.注册会计师从被审计单位不同部门获取的多份同一文件
答案
单选题
根据审计工作底稿的性质,下列各项中不应当形成审计工作底稿的有()
A.注册会计师对被审计单位重要性进行初步思考的记录 B.被审计单位在按照审计建议进行重大调整之前的未审财务报表 C.项目组内部的会议记录 D.注册会计师从被审计单位不同部门获取的多份佐证同一事项的文件
答案
多选题
下列各项中,属于编制的审计工作底稿应当使未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解的事项有( )。
A.实施审计程序的结果 B.按照审计准则和相关法律法规的规定实施的审计程序的性质、时间安排和范围 C.审计中遇到的重大事项和得出的结论,以及在得出结论时作出的重大职业判断 D.获取的审计证据
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价某些事项对财务报告内部控制、财务报表及审计工作的影响。以下事项中,注册会计师应当评价的有( )。
A.资本结构 B.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围 C.所有内部控制缺陷 D.行业概况
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。
A.与企业相关的风险 B.企业组织结构 C.重要性 D.可获取的
答案
多选题
无论审计工作底稿以哪种形式存在,会计师事务所都应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制,下列各项中,属于设计和实施审计工作底稿实现的目的有()
A.使审计工作底稿清晰地显示其生成、修改及复核的时间和人员 B.在审计业务的所有阶段,尤其是在项目组成员共享信息或通过互联网将信息传递给其他人员时,保护信息的完整性和安全性 C.防止未经授权改动审计工作底稿 D.允许项目组和其他经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿
答案
单选题
在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括()
A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险
答案
多选题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
答案
热门试题
下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 下列各项中,关于计划审计工作的表述正确的是() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 注册会计师编制的审计工作底稿,应当使得未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解相关事项,下列各项中,不属于相关事项的是(  )。 下列各项中,在编制审计工作底稿重大事项概要时,属于重大事项的有() 下列各项中,通常属于审计工作底稿的有()。 下列各项中,属于审计工作底稿要素的有()。   在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括(   )。 注册会计师按照审计计划的规定对应收账款实施了审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿,下列各项中,属于确定审计工作底稿的格式、要素、范围时,应当考虑的因素的有() 在编制审计工作底稿时,下列各项内容中,属于重大事项的有(  )。 下列各项中,属于注册会计师应当较少地利用内部审计工作,而更多地直接执行审计工作的情况的有(  )。 下列各项中,属于注册会计师应当在审计工作底稿中记录的重大事项的有( )。 注册会计师针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序以确定内部审计能否实现审计目的时,应当评价的事项包括()。 下列各项中,通常不纳入审计工作底稿的有( )。 下列各项中,通常不纳入审计工作底稿的有() 下列各项中属于编制审计工作底稿的目的有( )。 下列各项中属于业务类审计工作底稿的有:( )。 下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。 下列各项中,在审计工作底稿中,通常包括的有()。
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