多选题

下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括()

A. 某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生
B. 审计人员决定不依赖某项内部控制的
C. 仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据
D. 仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据
E. 被审计单位规模较小、业务比较简单

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多选题
下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括()
A.某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生 B.审计人员决定不依赖某项内部控制的 C.仅实施实质性审查不足以为发现重要问题提供适当、充分的审计证据 D.仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据 E.被审计单位规模较小、业务比较简单
答案
判断题
审计人员决定不依赖某项内部控制的,可以对审计事项直接进行实质性审查。
答案
主观题
中国大学MOOC: 如果被审计单位没有内部控制或内部控制很薄弱,则不需要进行( ),直接进行实质性测试。
答案
多选题
审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:
A.直接材料的耗用量 B.直接材料的计价 C.直接材料的性能 D.直接材料费用的分配 E.直接材料的采购渠道
答案
多选题
审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有()
A.直接材料的计价 B.直接材料的性能 C.直接材料费用的分配 D.直接材料的采购渠道
答案
多选题
审计人员对长期借款进行实质性审查时,应取得的审计证据包括()。
A.长期借款预算 B.长期借款合同及批准文件 C.相关资产抵押的所有权证明文件 D.长期借款函证的回函及逾期借款的展期协议 E.长期借款明细表
答案
多选题
审计署有权直接进行审计的项目包括()
A.中央各部门、事业单位的财务收支 B.中央金融机构的资产、负债和损溢状况 C.受国务院委托由社会团体管理的社会捐赠资金 D.外国政府援助、贷款项目的财务收支
答案
多选题
下列属于审计人员在对某企业固定资产的累计折旧进行审计时的实质性审查有( )。
A.检查某企业制定的折旧政策和方法是否符合相关会计准则的规定 B.复核本期折旧费用的计提和分配 C.检查固定资产的后续支出,确定固定资产有关的后续支出是否满足资产确认条件,如不满足,该支出是否在该后续支出发生时计入当期损益 D.检查累计折旧的减少是否合理,会计处理是否正确 E.检查固定资产减值准备的减少是否合理,会计处理是否正确
答案
多选题
属于审计人员进行长期借款实质性审查程序的有(  )。
A.审查借款的抵押、担保情况 B.查阅制度、抽查有关借款的文件资料 C.验算应付利息费用 D.审查有无付款利息来自于未入账的长期负债 E.长期借款分类和记账正确性的审查
答案
多选题
下列各项中,对于小型企业在设计进一步审计程序时主要采取或直接进入实质性程序的情形有()。
A.不存在CPA可以识别的控制活动 B.内控设计无效或未能得到执行 C.预期控制的运行无效 D.出于对成本效益的考虑
答案
热门试题
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。 审计人员对被审计单位在产品成本进行实质性审查的内容有() 审计人员对“税金及附加”进行实质性审查时,可采取的审计程序有() 审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。 审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性程序时,应包括的内容有: 审查程序包括形式性审查和实质性审查,实质性审查则要审查的内容包括()。 审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( ) 审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有()。 审计人员对现金流量表进行实质性审查时,主要使用的审计方法有() 审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有() 审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有() 审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有: (2013年)审计人员对税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有( )。 属于审计人员审查交易性金融资产的实质性程序有() (2011年)审计人员对被审计单位合并报告进行实质性审查时,应实施的审计程序有()。 内部审计部门可以直接进行风险管理。 下列选项对实质性审查描述错误的是( )。 实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 对(AB)审计问题,审计机构负责人应直接进行督导() 下列各项中,属于薪酬业务实质性审查审计目标的有:
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