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在现金内部控制系统各控制点中,()不是现金内部控制的关键控制点。
单选题
在现金内部控制系统各控制点中,()不是现金内部控制的关键控制点。
A. 授权批准
B. 审核
C. 清查
D. 对账
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单选题
在现金内部控制系统各控制点中,()不是现金内部控制的关键控制点。
A.授权批准 B.审核 C.清查 D.对账
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主观题
内部控制系统是否实施有效,关键取决于实施内部控制系统的()
答案
主观题
内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统的
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单选题
内部控制系统的实施是否有效,关键取决于实施内部控制系统A.BCD()
A.合规、合法性 B.经常性 C.健全性 D.人员素质
答案
单选题
内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。
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答案
多选题
投资管理内部控制的关键控制点有()。
A.投资审核批准控制 B.保障投资权益的控制 C.投资保管制度控制 D.投资处置的控制
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主观题
现金的内部控制包括:
答案
主观题
现金的内部控制包括
答案
单选题
对现金控制的审计显示记账人签发支出支票并调节支票账户。如果现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计是应该推断出内部控制系统:
A.对现金收入的记录的内部控制是充分的 B.对现金的会计记录的内部控制是不充分的 C.对现金账户的调节的内部控制是充分的 D.对现金的有形的安全保障是充分的
答案
多选题
内部控制系统必须接受监察,监察是不断对内部控制系统的表现进行评估的过程,监察内部控制的方法包括()。
A.绩效计量 B.对企业运营进行测试 C.评估政策及程序的影响 D.蒙特卡洛模拟法
答案
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内部控制措施是农村金融机构以内部控制为主的控制方法、程序、手段和风险控制技术的总称,它是内部控制系统具体实施内部控制的过程,是内部控制系统的核心和神经中枢()
对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论()
从内部控制的目标来看,内部控制系统必须与( )相联系。
从内部控制的目标来看,内部控制系统必须与()相联系。
从内部控制的目标来看,内部控制系统必须与( )相联系。
内部控制是指商业银行内部的管理控制系统,包括()
现金的内部控制制度不包括( )。
以下各项中,属于资金营运内部控制的关键控制点的有()。
内部控制系统的目标是( )。
具体来讲,内部控制是指商业银行内部的管理控制系统,包括:( )。
具体来讲,内部控制是指商业银行内部的管理控制系统,包括()。
对内部控制系统实施有形控制的基本含义是()。
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单位内部制度是指单位内部的管理控制系统。
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建立现金内部控制制度遵循哪些原则?
对于关键控制点和关键岗位企业应花费更大的成本,采取更严格的控制措施,使企业的内部控制风险降到最低,体现的是内部控制中()原则。
开环控制系统不是反馈控制系统,闭环控制系统是反馈控制系统。()
商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统,具体包括( )。
( )是内部控制系统的局限性。
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