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IS审计师应当使用以下哪种报告来检查遵守服务层次协议(SLA)有关可用时间的要求()
单选题
IS审计师应当使用以下哪种报告来检查遵守服务层次协议(SLA)有关可用时间的要求()
A. 利用情况报告
B. 硬件故障报告
C. 系统日志
D. 可用性报告
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单选题
IS审计师应当使用以下哪种报告来检查遵守服务层次协议(SLA)有关可用时间的要求()
A.利用情况报告 B.硬件故障报告 C.系统日志 D.可用性报告
答案
单选题
与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的?
A.管理层计划启动纠正措施 B.董事会已单独成立公司治理委员会 C.与控制薄弱环节有关的金额和潜在风险对于整个公司来说并不重大 D.公司治理问题错综复杂,审计师应该依赖管理层对问题之严重程度所做的分析
答案
单选题
在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的3倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查?( )
A.绕过计算机审计 B.内嵌审计模块 C.平行模拟 D.桌面方法检查
答案
单选题
S审计师检查外部IT服务供应商管理时,以下哪项为IS审计师的首要关注点()
A.提供的服务成本最小 B.禁止供应商转包服务 C.评估资料移交给IT部门的过程 D.确定是否按照合同规定提供服务
答案
单选题
IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录()
A.属性取样 B.通用审计工具 C.测试数据 D.集成测试工具
答案
单选题
内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
A.在收据数据方面比调查问卷更客观 B.提供了一种确保审计范围的系统化模版 C.应当通过收集其他客观证据来佐证 D.最适用于得出审计结论
答案
单选题
审计师在审计某机动车检验机构的效率时可以应用以下哪种计量手段?( )
A.获得检验通过的轿车总数量 B.未通过检验的轿车在受检验车辆总数中所占的比例 C.检验代理人均检验的轿车数量 D.收银员人均收取的检验费用
答案
单选题
在过去的一周时间里,某公司的长途电话费是以往电话费的三倍。审计师可以使用以下哪种审计技术来进行实时例外检查?()
A.绕过计算机审计 B.内嵌审计模块 C.平行模拟 D.桌面(deck)方法检查
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
内部审计师可以用口头报告来( )。
A.向管理层提交直接信息,并且对面对面、更为准确地交换想法 B.不用像编写书面报告那样花时间准备,能更加有效率地报告中期发现 C.通过对被审计单位的重大发现处理达成口头协议,来消除长篇幅最终报告的需要 D.使被审计单位对运用图形的精练演示记忆深刻,以增强审计发现的可信度
答案
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内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。
内部审计师向高级管理层或董事会报告舞弊,应当在以下哪种情形出现的时候?( )
审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况?( )
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论()
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
某内部审计主管发现其下属审计师越来越多地以口头报告补充书面报告。该审计师增加使用口头报告的最可能原因是口头报告:( )
某内部审计主管发现其下属审计师越来越多地以口头报告补充书面报告。该审计师增加使用口头报告的最可能原因是口头报告:
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
提供有用、及时的信息,并促进经营的改善,是内部审计师的目标。为了在审计报告中实现这些目标,审计师应当( )。
某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( )
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
管理层让一个初级IS审计师用他最佳的判断力来准备并发布一个最终报告,因为没有可用的其他高级IS审计师来检查其工作报告。这种情况最主要的风险是()
当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
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