多选题

在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取函证的替代程序,审计人员审查的资料包括()

A. 银行进账单
B. 销售合同
C. 货运单据
D. 销售发票
E. 客户订货单

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多选题
在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取函证的替代程序,审计人员审查的资料包括()
A.银行进账单 B.销售合同 C.货运单据 D.销售发票 E.客户订货单
答案
单选题
在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是()
A.财务主管 B.出纳人员 C.审计人员 D.销售人员
答案
多选题
审计人员采用函证的方法,向债务人发函询证被审计单位应收账款余额的真实性,这实质上是审查应收账款的()。
A.存在或发生的认 B.定完整性的认定 C.权力和义务的认定 D.估价和分摊的认定
答案
多选题
被审计单位对应收账款“计价或分摊”认定包括下列的内容有()
A.应收账款总额 B.坏账准备金额 C.应收账款总额与明细账的一致性 D.坏账准备估价的合理性
答案
单选题
在审计过程中,对比本期应收账款余额与上期应收账款余额可能从中发现潜在的错报是()。
A.应收账款的高估和低估 B.应收账款总体的合理性、坏账准备的计提不充分 C.应收账款总体的合理性 D.坏账准备的计提不充分
答案
单选题
在审计过程中,对比本期应收账款余额与上期应收账款余额可能从中发现潜在的错报是()。
A.应收账款的高估和低估 B.应收账款总体的合理性 C.应收账款总体的合理性 D.坏账准备的计提不充分
答案
单选题
在审计过程中,发现收款被记入不正确的应收账款账户,则正确的做法是()。
A.检查客户质询信件并确定问题是否得到解决;询问尚未解决的质询和计划采取的措施 B.检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名;检查证明实施这些监控程序的记录和文件 C.检查清单上相关人员的签名;重新执行比对程序 D.检查在收款清单上的签字;检查支票签收清单上相关人员的签字
答案
判断题
若被审单位的资产负债表中列示应收账款若干元,且财务报表的附注中未对应收账款作出说明,则管理层对应收账款所做出的隐含认定包括:应收账款是存在的且所有应记的都已记录,所有应收账款为被审计单位所有,应收账款未被用作担保、抵押
答案
单选题
在应收账款过程中,审计人员实施了如下审计程序的目的是什么()
A.确定资产负债表日应收账款余额是否正确 B.可收回应收账款得到恰当表述和揭示 C.资产负债表日所有重大应收账款金额是否正确 D.坏账备抵和应收账款净额是否正确
答案
多选题
在函证过程中,注册会计师发现,被审计单位错将一笔应收账款记为应付账款。下列选项中,说法正确的有( )
A.违反了“应付账款”的存在认定 B.违反了“应收账款”的完整性认定 C.违反了“应付账款”的计价与分摊认定 D.违反了“应收账款”的计价与分摊认定
答案
热门试题
应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是( )。 审查应收账款最重要的审计程序是 17 .在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是: 在应收账款审计过程中,审计人员实施了:1.应收账款账龄分析;2.与管理层讨论可能的重大坏帐损失。这些审计程序的目的是什么? 注册会计师在检查被审计单位应收账款时发现下列情况,违反应收账款完整性认定的是( )。 下列审计程序中,能够发现被审计单位低估应收账款的有( )。 下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的是( )。 下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的有(  )。 为了加强应收账款管理,被审计单位财会部门应定期编制并向客户寄送应收账款对账单,与客户核对账面记录,还要编制()。 下列审计程序中,可用来审查应收账款可收回性的是: 为了审查应收账款可能收回或不能收回的情况,审计人员需要编制或检查的凭证是() 应收账款、预收账款、其他应收款均为资产。()   应收款项包括应收账款、预收账款及其他应收款。 审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据证明力最强的是() 审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据证明力最强的是()。 审计人员通过编制或索取应收账款账龄分析表来分析应收账款账龄,以便了解( )。 在检查被审计单位2017年12月31日的3年以上账龄的应收账款余额时,注册会计师应当关注被审计单位2016年年末的()的应收账款余额 应收账款、应收票据、预收账款都是产品销售过程中涉及的结算类账户,它们都是资产类账户 应收账款池建池或新增应收账款入池调查和审查时,应重点分析以下内容() 审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是( )
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