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被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:()
单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:()
A. 无风险
B. 低水平
C. 中等水平
D. 高水平
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单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。
A.低控制风险 B.中等控制风险 C.高控制风险 D.无控制风险
答案
单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为
A.低水平 B.中等水平 C.高水平 D.无风险
答案
单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:()
A.无风险 B.低水平 C.中等水平 D.高水平
答案
单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为()
A.低 B.中 C.高 D.无风险
答案
单选题
被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。[2009年初级、中级真题]
A.低水平 B.中等水平 C.高水平 D.无风险
答案
单选题
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
A.错误 B.正确
答案
判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
答案
单选题
下列属于被审计单位健全有效的存货内部控制需要由独立的采购部门负责的是()。
A.编制购货订单 B.编制请购单 C.检验购入货物的数量.质量 D.控制存货水平以免出现积压
答案
判断题
如果被审计单位的存货盘存制度和相关内部控制健全、有效,涉册会计师可以同意被审计单位将盘点时间安排在期中进行()
答案
单选题
对建立健全被审计单位内部控制负有主要责任的是( )。
A.会计师事务所 B.注册会计师 C.被审计单位财会人员 D.被审计单位管理层
答案
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如果被审计单位采购与付款循环内部控制健全有效,卖方对账单齐备,审计人员一般可不必对应付账款余额进行询证。
审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计和,防范金融风险()
关于与应收账款管理的相关内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行,其中注册会计师应特别关注被审计单位以下有关收款环节的内部控制的内容有()
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。
内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?
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被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据()
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如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。
如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货( )认定出现重大错报风险。
如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险
注册会计师审计被审计单位时,如果发现被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。
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