多选题

审计人员应该进行银行存款询证的有()

A. 外埠存款
B. 银行汇票存款
C. 存款账户已结清的银行
D. 工会存款
E. 信用保证金

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多选题
审计人员应该进行银行存款询证的有()
A.外埠存款 B.银行汇票存款 C.存款账户已结清的银行 D.工会存款 E.信用保证金
答案
多选题
审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有:
A.检查银行存款余额调节表 B.核实银行存款收支的截止期 C.审查有关银行存款收付业务的合法性 D.将银行存款收付凭证全部登记入账,并结出余额 E.向银行和非银行金融机构函证
答案
多选题
注册会计师在审查被审计单位的银行存款时,通过向被审计单位的开户银行发函询证,可以证实被审计单位银行存款的()
A.银行存款的存入时间 B.有息账户的利率 C.银行借款的条件 D.银行借款的到期时间
答案
多选题
【多选题】审计人员对银行存款进行审查时,应实施的审计程序有:
A.检查银行存款余额调节表 B.核实银行存款收支的截止期 C.审查有关银行存款收付业务的合法性 D.将银行存款收付凭证全部登记入账,并结出余额 E.向银行和非银行金融机构函证
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判断题
在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表()
答案
单选题
审计人员自行编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较的审计取证方法是:
A.检查 B.外部调查 C.分析 D.重新操作
答案
多选题
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()
A.抽查银行存款付款凭证 B.函证银行存款余额 C.检查银行对账单和银行存款余额调节表 D.检查不相容职务是否分离 E.检查资产负债表日前数天发生的银行存款收付业务是否及时入账
答案
多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、人账
答案
多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、入账
答案
主观题
在对银行存款账面余额进行审查时,为了保证审计独立性,审计人员不能自行编制银行存款余额调节表,只能复核企业编制的银行存款余额调节表。
答案
热门试题
审计人员利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单编制银行存款余额调节表,该审计取证方法是() (判断题)在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。 A对 B错 为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 审计人员在对银行存款实施审计程序时,下列做法中正确的有() 为了核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有() 审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有()。 审计人员自行编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较的检查被审计单位定期财产清查制度的审计取证方法是(    )。 证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有() (2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。 审计人员编制的银行存款余额调节表属于() 为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期间是() 函证银行存款是证实银行存款是否存在的重要程序。注册会计师寄发的银行询证函()。 被审计单位将一笔银行存款支出10万元错记在银行存款日记账借方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。[2008年初级真题] 审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有() 审计人员分析银行存款中定期存款占全部存款的比例,该程序检验的审计目标是() 为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务的期问是: 为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有() 为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有()。
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