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在IS战略审计中,以下那项是审计师考虑最不重要的()
单选题
在IS战略审计中,以下那项是审计师考虑最不重要的()
A. 审核短期计划(1年)和长期计划(3到5年)
B. 审核信息系统流程
C. 访谈恰当的公司管理人员
D. 确保考虑外部环境
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单选题
在IS战略审计中,以下那项是审计师考虑最不重要的()
A.审核短期计划(1年)和长期计划(3到5年) B.审核信息系统流程 C.访谈恰当的公司管理人员 D.确保考虑外部环境
答案
单选题
某审计师正考虑设计一个调查问卷,以便研究雇员对控制程序的态度。以下哪项在设计调查问卷时最不重要()
A.问题应用文字表述,以确保回答人的有效解释 B.问题应用可靠的文字表述,以便这些问题可以测评到审计师想要测评的问题 C.为了增加答复率,调查问卷的长度应尽可能得短 D.问题应用文字表述,以便“否定”回答指明了问题
答案
单选题
IS审计师在审计公司IS战略时最不可能()
A.评估IS安全流程 B.审查短期和长期IS战略 C.与适当的公司管理人员面谈 D.确保外部环境被考虑了
答案
单选题
内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列( )项控制程序在防范舞弊方面最不重要。
A.程序变更控制要求区分产品程序和测试程序 B.在系统开发过程中由用户测试新的应用程序 C.在应用程序员和程序库职能之间进行职务分离 D.在程序员和系统分析员之间进行职务分离
答案
单选题
在对驾驶执照测试机构的效率进行审计时,以下哪项最不重要?
A.文书人员管理笔试,让考官有更多时间来监督驾驶执照考试。 B.对员工进行交叉培训,在需要时为其他领域提供支持。 C.一个销售点出纳系统减少了重新输入付款资料的必要性。 D.考官必须每年重新进行认证。
答案
单选题
在考虑是否将人事部或销售部列入审计日程安排时,以下各项最不重要的是:( )
A.其中一个部门的潜在损失远远小于另一个部门 B.其中一个部门的经营发生重大变动 C.一位精通其中一个领域知识的内部审计师最近加入内部审计部门 D.其中一个部门比另一个有更多取得经营收益的机会
答案
单选题
某审计师正计划审计公司最近新实施的采购和开票电子数据互换系统。在这样的环境中,哪种针对原材料采购准确性的控制措施最不重要?( )
A.计算机系统控制 B.电子数据互换(EDI)系统销售商实施的控制 C.适当人员对各项交易的审查 D.管理人员对各项交易的审查
答案
单选题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的遵循性审计转向管理当局要求的某分部审计时,以下哪一种情况最不重要?( )
A.该分部一年前由外部审计师进行过一次财务审计 B.与遵循性审计相关的舞弊的可能性 C.过去一年中该分部费用的增加 D.与遵循性审计相关的潜在重大违规罚款的可能性
答案
单选题
在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的遵循(合规)性审计转向管理层要求的对某分公司审计时,以下哪一种情况最不重要?
A.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计。 B.与合规性审计相关的舞弊的可能性。 C.过去一年中该分公司费用的增长。 D.与遵循(合规)性审计相关的重大违规罚款的可能性。
答案
单选题
内部审计师在计划确认业务时判断某个项目不重要。不过,在随后确定以下哪项问题时确认业务仍可能要包括这个项目?( )
A.可利用的助理人员很多 B.与这个项目有关的不利结果最有可能发生 C.相关的信息是可靠的 D.杂项收入受影响
答案
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