多选题

以下关于柜员的做法不恰当的有()

A. 单位结算卡持卡人经常更换,密码经常遗忘等,相关手续复杂,柜员站在企业角度,在其申请开户的同时,积极引导其不申请办理
B. 企业申请开户的同时一并申请办理基本结算服务的,开户与基本结算服务由不同柜员办理,以减少企业在办理柜口的等待时间
C. 所有开户必须要求法人代表亲自前来柜面办理开户
D. 企业至柜面办理微信预约开户,业务监督中心预审期间,先去复印营业执照等开户资料,然后,指导客户填写单位结算产品服务申请书

查看答案
该试题由用户116****83提供 查看答案人数:38307 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户116****83提供 查看答案人数:38308 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
以下关于柜员的做法不恰当的有()
A.单位结算卡持卡人经常更换,密码经常遗忘等,相关手续复杂,柜员站在企业角度,在其申请开户的同时,积极引导其不申请办理 B.企业申请开户的同时一并申请办理基本结算服务的,开户与基本结算服务由不同柜员办理,以减少企业在办理柜口的等待时间 C.所有开户必须要求法人代表亲自前来柜面办理开户 D.企业至柜面办理微信预约开户,业务监督中心预审期间,先去复印营业执照等开户资料,然后,指导客户填写单位结算产品服务申请书
答案
多选题
以下关于分析程序的各种表达中,不恰当的有()。
A.在总体复核阶段实施的分析程序主要目的在于判断财务报表项目自上个会计期间以来发生的重大变化,以证实财务报表中列报的所有信息与注册会计师对被审计单位及其环境的了解是否一致,与注册会计师获取的审计证据是否一致,如果不一致则应当考虑是否有必要追加审计程序 B.风险评估程序中运用分析程序的主要目的在于识别财务报表层次的重大错报 C.在运用分析程序进行总体复核时,如果注册会计师识别出以前未识别的重大错报风险,则应当重新考虑出具审计报告 D.分析程序是指注册会计师通过研究财务数据与非财务数据之间的内在关系,评价非财务信息
答案
多选题
以下关于分析程序的各种表达中,不恰当的有()。
A.分析程序是指注册会计师仅仅通过研究不同财务数据之间的内在关系,对财务信息作出评价 B.风险评估程序中运用分析程序主要目的在于识别财务报表中的错报 C.在总体复核阶段实施的分析程序主要在于强调并解释财务报表项目自上个会计期间以来发生的重大变化,以证实财务报表中列报的所有信息与注册会计师对被审计单位及其环境的了解一致,与注册会计师取得的审计证据一致 D.在运用分析程序进行总体复核时,如果识别出以前未识别的重大错报风险,注册会计师应当重新考虑出具审计报告
答案
多选题
以下关于综合柜员说法正确的有()
A.一般柜员是拥有普通尾箱的柜员 B.超级柜员是拥有机构尾箱的柜员 C.各营业网点原则上配备一名超级柜员 D.各分支行核算中心原则上最多配备两名超级柜员 E.综合柜员分为一般柜员和超级柜员两类
答案
单选题
以下关于审计计划的做法中,最恰当的是()
A.首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交董事会审批 B.审计委员会负责制定审计计划,并下发给首席审计执行官执行 C.首席审计执行官负责制定审计计划,并将审计计划交管理层和审计委员会审批 D.在执行审计计划时发现审计范围受限,首席审计执行官该应立即向董事会汇报
答案
单选题
以下关于真值的叙述不恰当的是()
A.是指标本中待测物的真实浓度 B.是客观存在的 C.严格控制试验条件所测得结果即为真值 D.在实际工作中,采用严格的试验条件和最准确精密的方法,多次重复测定所得测定值的平均值代表相对意义的真值 E.严格说来是不存在的
答案
单选题
以下关于物联网描述不恰当的是()
A.物联网即“万物相连的互联网”,物联网是在互联网基础上延伸和扩展的网络 B.物联网需要采策大量的数据,所以我们应积极在物联网上提交自己的全部个人数据 C.智能家居就是物联网在家庭中的基础应用 D.物联网推广使用的主要目的是让人们的生活更加轻松更加健康
答案
单选题
关于涉案财物,以下哪种做法是不恰当的()
A.对涉案财物要严格履行交接、调取手续,定期对账核实 B.对价值不明的物品无法估值,可暂不封存 C.纪检监察机关应当设立专用账户、专门场所,指定专门人员保管涉案财物 D.严禁私自占有、处置涉案财物及其孳息
答案
单选题
以下关于确定拟实施的审计程序说法中,不恰当的有()。
A.注册会计师在确定拟实施进一步审计程序的性质、时间安排和范围时依据的是已识别的财务报表层的重大错报风险 B.财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境 C.如果多项控制活动能够实现同一目标,注册会计师不必了解与该项目相关的每项控制活动 D.被审计单位通常有一些与审计无关的工作,注册会计师无需对其加以考虑参考答案
答案
单选题
以下关于内部审核的描述不恰当的是()。
A.根据质量管理体系的规定对体系的所有管理及技术要素定期进行内部审核 B.其目的是证实体系运作持续符合质量管理体系的要求 C.应由质量主管或指定的有资格人员负责正式策划 D.管理评审的内容可以作为内部审核的输入信息 E.应明确内部审核程序并文件化,其中包括审核类型
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位