单选题

关于采购与付款交易的控制测试不正确的是()

A. 注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据
B. 注册会计师在实施控制测试时,应抽取订购单、验收单和采购发票,检查所载信息是否核对一致,发票上是否加盖了“相符”印戳
C. 每月末,应付账款主管应编制应付账款账龄分析报告
D. 检查验收单是否经事先编号并已登记入账主要实现计价和分摊认定

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换一换
单选题
关于采购与付款交易的控制测试不正确的是(  )。
A.注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据 B.注册会计师在实施控制测试时,应抽取订购单 C.每月末,应付账款主管应编制应付账款账龄分析报告 D.检查验收单是否经事先编号并已登记入账主要实现计价和分摊认定
答案
单选题
关于采购与付款交易的控制测试不正确的是()
A.注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据 B.注册会计师在实施控制测试时,应抽取订购单、验收单和采购发票,检查所载信息是否核对一致,发票上是否加盖了“相符”印戳 C.每月末,应付账款主管应编制应付账款账龄分析报告 D.检查验收单是否经事先编号并已登记入账主要实现计价和分摊认定
答案
单选题
为测试采购与付款循环相关的控制,下列各项中不正确的是()
A.对于录入系统的供应商数据未经恰当复核,注册会计师可以检查系统报告的生成逻辑及完整性 B.对于接收了未经验收的商品,注册会计师可以询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单 C.对于采购计划未经适当审批,注册会计师可以询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经复核人恰当复核 D.总账与明细账中的记录不一致,注册会计师可以询问复核人对报告的复核过程,核对报告中的采购是否计提了相应负债,检查复核人的签署确认
答案
多选题
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。
A.注册会计师需要对该流程的所有控制点进行测试 B.注册会计师仅需要针对识别的可能发生错报环节选择足以应对评估的重大错报风险的关键控制进行测试 C.注册会计师不需要对为提高经营效率效果设置的流程及控制执行专门的控制测试 D.注册会计师不需要对将订购单、验收单和卖方发票的一致性进行核对的“三单核对”控制进行测试
答案
单选题
下列关于采购与付款循环可能发生错报的环节对应相关的控制测试的表述不正确的是()
A.采购计划未经适当审批可以通过询问部门负责人审批采购计划的过程,检查采购计划是否经部门负责人恰当审批来应对 B.新增供应商或供应商信息变更未经恰当的认证可以通过检查系统报告的生成逻辑及完整性来应对 C.录入系统的供应商信息可能未经恰当复核可以通过询问复核人员对报告的检查过程,确认其是否签署来应对 D.未在系统中录入或重复录入订购单可以通过检查系统生成例外事项报告的生成逻辑
答案
单选题
以下关于软件测试原则叙述中,不正确是的(  )。
A.测试阶段在实现阶段之后,因此实现完成后再开始进行测试 B.测试用例需要完善和修订 C.发现错误越多的地方应该进行更多的测试 D.测试用例本身也需要测试
答案
多选题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的有()
A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离 B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离 C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成 D.验收商品与保管商品可以由同一人负责 E.款项收支与总账账簿记录人员可以由同一人负责
答案
多选题
下列有关采购与付款循环内部控制的提法中,不正确的有(  )。
A.如果采购计划未经适当审批,将影响应付账款的完整性认定 B.采购订单上的供应商代码必须在系统供应商清单中存在匹配的代码,才能生效并发送供应商,这项控制影响应付账款的“存在”认定 C.临近期末的采购未被记录在正确的会计期间,影响应付账款的“完整性”认定 D.采购订单与有效的请购单不符,将影响应付账款的“完整性”认定
答案
单选题
下列各项中关于采购与付款循环业务活动的表述不正确的是()
A.如果月末货到单未到,则需根据验收单和订购单暂估相关的负债 B.验收部门收到货物应首先比较所收商品与订购单上的要求是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏 C.请购单可以分部门连续编号,但需要由手工编制 D.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
答案
单选题
下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,错误的是()
A.注册会计师在实际工作中,需要对采购与付款交易整个流程的所有控制点进行测试 B.如果某项控制不是直接对应某一特定认定,注册会计师不需要对其执行专门的控制测试 C.控制测试的具体方法需要根据具体控制的性质确定 D.如果某项控制是系统设置的,注册会计师可以选取系统生成的例外报告进行测试
答案
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