多选题

某工业企业为上市公司,2014年发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)

A. 将自产的钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程贷:库存商品应交税费应交增值税(销项税额)
B. 外购的库存商品因管理不善的原因造成被盗:借:待处理财产损溢贷:库存商品
C. 将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利贷:库存商品应交税费-应交增值税(销项税额)
D. 将外购文具用品一批赠送给希望小学:借:营业外支出贷:库存商品应交税费应交增值税(销项税额)
E. 将自产的产品用于抵债:借:应付账款贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)

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多选题
某工业企业为上市公司,2014年发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将自产的钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程贷:库存商品应交税费应交增值税(销项税额) B.外购的库存商品因管理不善的原因造成被盗:借:待处理财产损溢贷:库存商品 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利贷:库存商品应交税费-应交增值税(销项税额) D.将外购文具用品一批赠送给希望小学:借:营业外支出贷:库存商品应交税费应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于抵债:借:应付账款贷:主营业务收入应交税费应交增值税(销项税额)
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多选题
某工业企业为上市公司,2018年发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将自产的产品用于企业的业务招待支出:借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) B.外购的库存商品因管理不善的原因造成被盗:借:待处理财产损溢 贷:库存商品 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) D.将外购文具用品一批赠送给希望小学:借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于抵债:借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
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多选题
某工业企业为上市公司,2015年发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有( )。(假设相关业务中涉及外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将自产的钢材用于企业的食堂建设借:在建工程 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) B.外购的库存商品因管理不善的原因造成被盗借:待处理财产损溢 贷:库存商品 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配借:应付股利 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) D.将外购文具用品一批赠送给希望小学借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于抵债借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
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多选题
某工业企业为上市公司,2018年5月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有( )。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将外购的钢材用于企业的厂房建设中: B.借:在建工程 C.应交税费——-待抵扣进项税额 D.贷:库存商品 E.应交税费——应交增值税(进项税额转出) F.外购的库存商品因管理不善的原因造成损失: G.借:待处理财产损溢
答案
多选题
某工业企业为上市公司,2019年5月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将外购的钢材用于企业的厂房建设中 B.外购的库存商品因管理不善的原因造成损失 C.将自己生产的产品用于职工福利 D.将外购文具用品—批赠送给希望小学 E.将自产的产品用于抵债
答案
多选题
某工业企业为上市公司,2019年5月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将外购的钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程贷:库存商品应交税费——应交增值税(进项税额转出) B.外购的库存商品因管理不善的原因造成损失:借:待处理财产损溢贷:库存商品 C.将自己生产的产品用于职工福利:借:应付职工薪酬贷:库存商品应交税费——应交增值税(销项税额) D.将外购文具用品—批赠送给希望小学:借:营业外支出贷:库存商品应交税费——应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于抵债:借:应付账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
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某工业企业2014年3月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将上月外购的生产用钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额) B.库存商品发生损失,经过鉴定为内部人员监守自盗,已经无法收回损失:借:营业外支出贷:库存商品 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利贷:库存商品应交税费-应交增值税(销项税额) D.将外购的原材料捐赠给其他企业:借:营业外支出贷:原材料应交税费-应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于奖励优秀员工:借:应付职工薪酬贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
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某工业企业2018年8月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有( )。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣。)
A.将上月外购的生产用钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) B.库存商品发生损失,经过鉴定为内部人员监守自盗,已经无法收回损失:借:营业外支出 贷:库存商品 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) D.将外购的原材料捐赠给其他企业:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费——应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于奖励优秀员工:借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
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多选题
某钢铁公司为上市公司,2019年6月发生如下经济业务,已作出了相应的会计处理,税务师审核时认为正确的有()。(假设相关业务中涉及原外购货物及材料的进项税额均已抵扣)
A.将外购的钢材用于企业的厂房建设中:借:在建工程 贷:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) B.委托地板厂为其车间加工一批办公楼装修用的地板,支付的消费税:借:委托加工物资 贷:应交税费——应交消费税借:应交税费——应交消费税 贷:银行存款 C.将自己生产的产品分配给投资者,作为本期的利润分配:借:应付股利 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(销项税额) D.将外购文具用品一批赠送给希望小学:借:营业外支出 贷:低值易耗品 应交税费——应交增值税(销项税额) E.将自产的产品用于抵债:借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
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工业企业的主要经济业务包括( )。
A.材料购进业务 B.产品生产业务 C.产品销售业务 D.利润形成业务 E.利润分配业务
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工业企业的主要经济业务有() 工业企业的主要经济业务包括()。   A有限责任公司2012年发生的有关经济业务如下: 甲上市公司2011年至2012年发生与其股票有关的业务如下: (二)乙公司2007年3月发生如下业务: 证券投资基金持有某上市公司的股票,当上市公司发生如下( )行为时,该基金不需要进行权益核算。 工业企业的经济业务核算包括哪几个阶段?   下列各项是某企业2014年发生的经济业务,其中能影响年末未分配利润数额的有(  )。 2. 经济业务的发生可能导致会计等式发生如下变化: 下列经济业务中,不属于工业企业“其他业务收入”的是() 企业以银行存款 2 000 元购买材料。这项经济业务的发生后,企业的会计要素发生如下变化( ) 甲公司2008年至2010年发生如下与股票投资有关的业务 某小企业发生有关长期股权投资的经济业务如下:D公司2014年3月5日,宣告发放2013年度的现金股利,每股0.5元。2014年6月28日,企业转让D公司股票5万股,实得价款30万元。存入银行。要求:根据以上经济业务,编制会计分录 甲企业2009年4月发生下列经济业务:(1)收到 A工厂12月份发生如下经济业务,要求编制会计分录。 材料全屏材料:某企业2017年4月份发生的部分经济业务如下:(1)2日,收到 甲公司为增值税一般纳税企业,销售的产品为应纳增值税产品,增值税率为17%,产品销售价格中不含增值税额。适用的所得税率为33%。产品销售成本按经济业务逐笔结转。甲公司2004年发生如下经济业务: 某药厂2008年8月经济业务如下 某上市公司的各项业务营业收入情况如下,则根据《上市公司行业分类指引》,该公司应归为(  )类别。 企业2011年发生如下()业务中,原购进货物所含的进项税额不得抵扣。
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