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IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()
单选题
IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()
A. 固有风险
B. 检查分析
C. 控制风险
D. 业务风险
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单选题
IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检查分析 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检测风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响()
A.固有风险 B.检查风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40% B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突 C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会 D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
答案
单选题
在审计风险管理程序中,下面那一项职责最有可能损害审计师的独立性?()
A.参加风险管理框架的设计 B.为不同的实施方法提供建议 C.协助风险意识的培训 D.对风险管理程序进行尽职调查
答案
单选题
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
A.当怀疑存在欺诈行为时。 B.当内部审计师记录了具体的对被审计单位不利的结论时。 C.当内部审计师认为内容没有争议时。 D.当需要被审计单位的评论来评价重要性和准确性时。
答案
单选题
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
A.怀疑被审计单位存在舞弊 B.工作底稿记录了对被审计单位有负面影响的审计结论 C.正在对被审计单位的舞弊案件进行调查 D.当需要被审计单位的评论来评价重要性和准确性时
答案
单选题
内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。 B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。 C.一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。 D.某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会。
答案
单选题
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
A.对于出错的计算,设计进一步的测试 B.确定可能导致测试结果错误的变量 C.检查部分测试案例,以便确认结果 D.记录结果,准备包括发现
答案
单选题
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()
A.对于出错的计算,设计进一步的测试 B.确定可能导致测试结果错误的变量 C.检查部分测试案例,以便确认结果 D.记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告
答案
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内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:( )
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