判断题

在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()

查看答案
该试题由用户953****38提供 查看答案人数:48584 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户953****38提供 查看答案人数:48585 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( )
答案
判断题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围包括()
A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.会计报表附注
答案
判断题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。 ( )
答案
单选题
企业会计报表阅读者,对审计报告的依赖性较低的是()。
A.股东 B.贷款银行 C.经营者 D.客户
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是( )
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
主观题
在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审计。
答案
单选题
根据我国独立审计准则,下列不属于会计报表认定的是( )
A.存在或发生 B.表达与披露 C.完整性 D.公允性
答案
热门试题
根据《企业会计准则》的规定,企业会计报表至少包括() 当被审计单位委托注册会计师对依据已审计会计报表编制的简要会计报表进行审计时,该注册会计师如未对已审计会计报表发表审计意见,则不应对该简要会计报表出具审计报告。() 根据独立审计准则的要求,注册会计师在审计的基础上对被审计单位的会计报表发表审计意见,审计意见的表述内容具体应包括( ) 会计报表审计过程包括(  )。 凡与被审计单位会计报表及注册会计师审计意见有关的资料,均应属于会计报表的审计范围。() 独立于会计报表之外的,审计人员无法控制的风险是 企业会计报表应根据账簿记录资料(  ) 根据《企业会计准则》的规定,一套完整的企业会计报表至少包括()等报表 根据《企业会计准则》的规定,一套完整的企业会计报表至少包括()等报表。 在每次会计报表审计中均必须执行的程序不包括 小规模纳税人就执行小企业会计准则 小规模纳税人就执行小企业会计准则 企业会计报表主表包括() 企业会计报表不包括()。 对被审计单位的会计报表的公允性、合法性发表意见是独立审计的( ) 根据《企业会计准则》的规定,企业的会计报表至少包括( )。 根据《企业会计准则》的规定,企业的会计报表至少包括()。 根据企业会计准则的规定,企业的会计报表至少包括()。 根据企业会计制度的规定,企业基本的会计报表包括() ( ) 指注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了的必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位