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审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
单选题
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A. 固有风险
B. 检测风险
C. 控制风险
D. 业务风险
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单选题
审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检测风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
IS审计师的决策和行动最有可能影响下面哪种风险()
A.固有风险 B.检查分析 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是()
A.业务程序/流程 B.关键的IT应用 C.运营控制 D.业务战略
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
信息系统审计师的决定和行动最有可能对以下哪个风险产生影响()
A.固有风险 B.检查风险 C.控制风险 D.业务风险
答案
单选题
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
A.个人擅自删除所有未授权软件拷贝 B.通知被审计人员非授权软件的情况,并确认删除 C.报告使用未经授权软体的情况,并需要管理层避免这种情况重复发生 D.不采取任何行动,因为这是一个公认的惯例和做法,业务管理部门负责监督这种使用
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
单选题
在风险分析期间,IS审计师已经确定了威胁和潜在的影响,下一步IS审计师应该()
A.确定并评估管制层使用的风险评估过程 B.确定信息资产和受影响的系统 C.发现对管理者的威胁和影响 D.鉴定和评估现有控制
答案
单选题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40% B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突 C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会 D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
答案
单选题
在审计风险管理程序中,下面那一项职责最有可能损害审计师的独立性?()
A.参加风险管理框架的设计 B.为不同的实施方法提供建议 C.协助风险意识的培训 D.对风险管理程序进行尽职调查
答案
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为评价工资凭单审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:
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因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强()
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
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下列( )项因素最可能使审计师不能使用货币单位抽样。
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