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对内部授权审批制度表述正确的有()。
多选题
对内部授权审批制度表述正确的有()。
A. 提高会计人员业务水平
B. 强化会计人员岗位责任制
C. 建立重大事项集体决策和会签制度
D. 明确各岗位办理业务和事项的权限范围
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多选题
对内部授权审批制度表述正确的有()。
A.提高会计人员业务水平 B.强化会计人员岗位责任制 C.建立重大事项集体决策和会签制度 D.明确各岗位办理业务和事项的权限范围
答案
单选题
对内部员工发放智能卡,需要谁审批授权()
A.客服主管 B.安全主管 C.部门负责人 D.客户确认
答案
主观题
《流动资金贷款管理暂行办法》对内部审批授权作何规定?
答案
判断题
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答案
单选题
下列对内部转移价格的表述不正确的是().
A.所涉及的买卖双方都同时存在于企业内部 B.内部转移价格的实质是一种管理工具 C.目的是为了激发各责任中心降低成本 D.内部转移价格的变动会影响企业利润
答案
主观题
下列对内部转移价格的表述不正确的是( )
答案
多选题
在下列对内部控制的了解表述中,正确的有()。
A.如果并不打算依赖控制,注册会计师就没有必要进一步了解业务流程层面的控制 B.如果不打算信赖内部控制,注册会计师就没有必要进行穿行测试 C.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的水平,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动 D.如果针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动
答案
单选题
下列关于授权审批控制表述不正确的是()
A.授权审批控制要求企业各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务。 B.对于企业的重大事项和业务,应当实行集体决策审批或实行联签制度,任何个人不得单独进行决策或擅自改变集体决策。公司系统各级单位重大事项和业务的标准,由上级单位根据各单位的经济业务情况具体确定。 C.对于审批人员超越授权范围的审批业务,经办人员有权拒绝办理,并向上级授权部门报告。 D.对下级单位或人员在正常授权范围内办理具体的正常经济业务,上级授权部门一般不得干预
答案
单选题
在下列有关对内部控制的了解的表述中,正确的是( )。
A.如果并不打算依赖控制,注册会计师就没有必要了解业务流程层面的控制 B.如果不打算信赖内部控制,注册会计师仍需要执行穿行测试 C.无论对内部控制了解的结果如何,都应当对其进行控制测试 D.注册会计师需要了解与每一控制目标相关的所有控制活动
答案
单选题
在下列有关对内部控制的了解的表述中,正确的是()。
A.如果并不打算依赖控制,注册会计师就没有必要了解业务流程层面的控制 B.如果不打算信赖内部控制,注册会计师仍需要执行穿行测试 C.无论对内部控制了解的结果如何,都应当对其进行控制测试 D.注册会计师需要了解与每一个控制目标相关的所有控制活动
答案
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贷款人应建立健全法制内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。
贷款人应建立健全法制内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。
贷款人应建立健全法制内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批()
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贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制;审批人员应在授权范围内按规定流程审批流动资金贷款,不得越权审批。
贷款人应建立健全内部审批授权与转授权机制;审批人员应在授权范围内按规定流程审批流动资金贷款,不得越权审批()
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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应建立健全内部审批控制制度。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批。()
根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人应建立健全内部审批控制制度。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权审批()
贷款人应根据(),完善授权管理制度,规范审批操作流程,明确贷款审批权限,实行审贷分离和授权审批,确保贷款审批人按照授权独立审批贷款。
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