单选题

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A. 控制活动
B. 风险评估
C. 控制环境
D. 监督

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单选题
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
A.控制活动 B.风险评估 C.控制环境 D.监督
答案
单选题
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.对内部控制的监督
答案
单选题
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
A.监事会成员 B.高级管理人员 C.职工代表 D.独立董事
答案
判断题
审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。()
答案
多选题
内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作()
A.董事会 B.董事会审计委员会 C.监事会 D.高级管理层 E.董事长
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
A.3人 B.5人 C.7人 D.9人
答案
单选题
银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。
A.副董事长 B.董事会成员 C.副监事长 D.独立董事
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。
A.2 B.3 C.5 D.1
答案
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