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商业银行内部审计应审查评价并监督改善商业银行()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
多选题
商业银行内部审计应审查评价并监督改善商业银行()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
A. 业务经营
B. 公司治理
C. 风险管理
D. 战略执行
E. 内部合规
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商业银行内部审计应审查评价并监督改善商业银行()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
A.业务经营 B.公司治理 C.风险管理 D.战略执行 E.内部合规
答案
单选题
根据《商业银行内部审计指引》,内部审计是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、()、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。
A.财务状况 B.风险管理 C.依法经营 D.管理水平
答案
多选题
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括()
A.公司治理的健全性和有效性 B.经营管理的合规性和有效性 C.内部控制的适当性和有效性 D.风险管理的全面性和有效性
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
多选题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.业务经营情况 B.充分性 C.有效性 D.内部监督情况
答案
多选题
商业银行内部控制要求商业银行应当,持续开展内部控制评价和监督()
A.建立健全内部控制体系 B.明确内部控制职责 C.完善内部控制措施 D.强化内部控制保障
答案
判断题
商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施()
答案
多选题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:()
A.推动国家有关经济金融法律法规和监管规则的有效落实 B.促进商业银行建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构 C.督促相关审计对象有效履职,共同实现本银行战略目标 D.对本行董事会、高级管理层进行审计
答案
多选题
《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制措施、保障、评价及监督进行了一系列规定和要求。下列属于《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制保障的描述()
A.商业银行应当建立健全内部控制制度体系; B.商业银行应当建立有效的信息沟通机制; C.商业银行应当建立科学的绩效考评体系; D.商业银行应当建立内部控制问题整改机制
答案
单选题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能
A.董事会 B.内控管理职能部门 C.内部审计部门 D.风险管理部门
答案
热门试题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
根据《商业银行内部控制评价试行办法》,商业银行内部控制评价的目标主要包括()。
商业银行内部审计活动应遵循()原则。
商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
商业银行内部审计目标是:( )
商业银行内部审计目标包括:( )
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,审计人员不应少于员工总人数的()
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立并保持书面程序,对内部控制体系实施评价。程序应包括哪些内容()。
《商业银行内部控制指引》中指出商业银行内部控制应遵循的原则()
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商业银行内部控制评价包括()。
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根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。
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中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中,认为商业银行内部控制的要素有( )。
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