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在完成与特定工作底稿相关的任务之后,记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,属于注册会计师应当记录的内容有()
多选题
在完成与特定工作底稿相关的任务之后,记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,属于注册会计师应当记录的内容有()
A. 项目质量控制复核人员及其复核的日期
B. 测试的具体项目或事项的识别特征
C. 审计工作的执行人员及完成审计工作的日期
D. 审计工作的复核人员及复核的日期和范围
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多选题
在完成与特定工作底稿相关的任务之后,记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,属于注册会计师应当记录的内容有()
A.项目质量控制复核人员及其复核的日期 B.测试的具体项目或事项的识别特征 C.审计工作的执行人员及完成审计工作的日期 D.审计工作的复核人员及复核的日期和范围
答案
多选题
注册会计师在审计工作底稿中记录已实施审计程序的性质,时间,范围时,应当记录的有()。
A.测试的具体项目或事项的识别特征 B.审计工作的监控人员及监控的日期和范围 C.审计工作的执行人员及完成审计工作的日期 D.审计工作的复核人员及复核的日期和范围
答案
多选题
注册会计师在审计工作底稿中记录已实施审计程序的性质.时间安排和范围时,应当记录的内容有()
A.审计工作的执行人员及完成审计工作的日期 B.审计工作的复核人员及复核的日期和范围 C.测试的具体项目或事项的识别特征 D.审计工作的监控人员及监控的日期和范围
答案
多选题
注册会计师在审计工作底稿中记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时,应当记录的内容有()。
A.测试的具体项目或事项的识别特征 B.审计工作的监控人员及监控的日期和范围 C.审计工作的执行人员及完成审计工作的日期 D.审计工作的复核人员及复核的日期和范围
答案
多选题
下列工作底稿中,( )应归入审计档案的“特定项目审计程序表”部分。
A.舞弊 B.持续经营 C.关联方 D.错报汇总表
答案
单选题
在工作底稿中记录实施审计程序的性质、时间安排和范围时,应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。在确定识别特征时,下列做法正确的是()。
A.在对被审计单位连续编号的订购单进行测试时,注册会计师可以以订购单的编号作为所测试订购单的识别特征 B.对于观察程序,注册会计师仅以观察过程作为识别特征 C.对运用系统抽样的审计程序,将样本来源作为识别特征 D.对询问程序,将询问时间作为识别特征
答案
多选题
利用内部审计特定工作前,注册会计师应当针对特定工作实施的审计程序有( )。
A.检查内部审计人员已经检查的项目 B.检查其他类似项目 C.观察内部审计人员正在实施的程序 D.询问内部审计人员
答案
单选题
按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。
A.1人 B.2人 C.3人 D.4人
答案
单选题
注册会计师在审计工作底稿中记录其实施的审计程序的性质、时间安排和范围时,应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。以下关于记录的识别特征的做法中,正确的是()。
A.对被审计单位内部生成的订购单进行测试,将供货商作为主要识别特征 B.对需要选取既定总体内一定金额以上的所有项目进行测试,将该金额以上的所有项目作为主要识别特征 C.对运用系统抽样的审计程序,将样本来源作为主要识别特征 D.对询问程序,将询问时间作为主要识别特征
答案
单选题
注册会计师在审计工作底稿中记录其实施的审计程序的性质、时间安棑和范围时,应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。以下关于记录的识别特征的做法中,恰当的是()
A.对被审计单位内部生成的订购单进行测试,将订购单的日期或其唯一编号作为识别特征 B.对需要选取既定总体内一定金额以上的所有项目进行测试,将该金额以上的所有项目为主要识别特征 C.对运用系统抽样的审计程序,将样本来源作为主要识别特征 D.对询问程序,注册会计师可以以被询问人的职位作为识别特征
答案
热门试题
注册会计师在审计工作底稿中记录其实施的审计程序的性质、时间安排和范围时,应当记录测试的特定项目或事项的识别特征。以下关于记录的识别特征的做法中,正确的是()
注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括( )。
下列针对内部审计人员的特定工作实施的审计程序中,错误的是( )。
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论()
在决定对内部审计入员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
在审计报告归档之后,若注册会计师发现工作底稿的记录不够充分可以对审计工作底稿进行修改或增加。( )
应付账款审计工作底稿中显示的下列准备实施的审计程序中,恰当的有( )。
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,错误的是()
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,恰当的有()
下列不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是( )。
在利用内部审计人员的特定工作前,注册会计师应针对内部审计人员的特定工作实施以下()主要审计程序。
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是( )。
应付账款审计工作底稿中显示的以下准备实施的审计程序中,不恰当的是()
以下不是注册会计师对内部审计的特定工作实施审计程序的是()
注册会计师对内部审计人员的特定工作实施的主要审计程序包括()。
关于获取审计证据的审计程序与特定认定的相关性,以下情形中,最相关的是()。
实施的实质性程序应当包括的与财务报表编制完成阶段相关的审计程序有()
下列各项中,属于记录已实施审计程序的性质、时间安排和范围时应当记录的内容的有( )。
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