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在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致()
单选题
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致()
A. 正确
B. 错误
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单选题
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致()
A.正确 B.错误
答案
单选题
在审计报告中,应当说明被审计单位的名称和财务报表已经过审计,并指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称;提及财务报表附注;指明财务报表的日期和涵盖的期间的段落是()
A.管理层对财务报表的责任段 B.注册会计师的责任段 C.引言段 D.审计意见段
答案
多选题
关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有()
A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响 C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试
答案
单选题
在审计报告中,应当说明被审计单位的名称和财务报表已经过审计,并指出构成整套财 务报表的每张财务拫表的名称;提及财务报表附注;指明财务报表的日期和涵盖的期间的段落是( )
A.管理层对财务报表的责任段 B.注册会计师的责任段 C.引言段 D.审计意见段
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。
A.进行内部控制测试成本较高 B.内部控制设计存在重大缺陷 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()
A.进行内部控制测试成本较高 B.内部控制设计存在重大缺陷 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
A.进行内部控制测试成本较高 B.内部控制高计存在重大缺陷 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.对内部控制的健全性和有效性作出评价
答案
单选题
财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
A.进行内部控制测试成本较高 B.内部控制高计存在重大缺陷 C.内部控制设计合理且预期运行有效 D.难以对内部控制的健全性和有效性作出评价
答案
多选题
注册会计师基于统一的风险评估,为财务报表审计和内部控制审计制定整合的审计计划。具体而言,财务报表审计与内部控制审计至少在以下()方面是可以整合共享的。
A.重要性水平的确定 B.固有风险的评估 C.集团审计中重要组成部分和非重要组成部分的确定 D.重要账户
答案
判断题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。
答案
热门试题
单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行()
注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计。
注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。
财务呈报内部控制审计与财务报表审计有何联系?
内部控制审计与财务报表审计的区别包括()。
关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是( )。
关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是( )。
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是()。
关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()
在财务报表审计中,经常会运用到下列审计程序:获取管理层声明,穿行测试,实质性程序,控制测试,制定总体策略与具体审计计划。要求按财务报表审计可能执行的先后顺序正确排序。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,不正确的有( )。
内部控制审计与财务报表审计的共同点包括()。
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
注册会计师在对财务报表审计中,根据准则规定,必须考虑与财务报表编制相关的内部控制()
对被审计单位财务报表审计中,追加的控制测试主要在期中工作期间执行,而实质性程序则主要在期末工作时执行,双重目的测试是()
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