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下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。
单选题
下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。
A. 内部审计报告通常为简式审计报告
B. 内部审计报告是内部审计活动成果的体现,是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟通和交流的媒介,也是内部审计活动为组织增加价值、促进组织目标实现的重要手段
C. 作为内部审计活动的最终成果,内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价,并且提出改进建议
D. 内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项做出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件
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单选题
下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。
A.内部审计报告通常为简式审计报告 B.内部审计报告是内部审计活动成果的体现,是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟通和交流的媒介,也是内部审计活动为组织增加价值、促进组织目标实现的重要手段 C.作为内部审计活动的最终成果,内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价,并且提出改进建议 D.内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项做出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件
答案
单选题
下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。
A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的 B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况、应遵照的标准、事实与标准的差异、已经或可能造成的影响以及产生原因做出说明 C.审计意见是针对审计发现的主要问题提出的处理意见 D.审计意见的权威性取决于组织适当管理层对内部审计机构的授权
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是()
A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见 B.应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改 C.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议 D.应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
A.不必征求被审计单位的意见 B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案 C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正 D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
A.内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议 B.审计概况是对内部审计项目的总体情况的介绍和说明,一般应包括审计目标、审计范围、审计内容及重点、审计方法、审计程序及审计时间等 C.审计依据是实施内部审计所依据的相关法律法规、内部审计准则等规定,内部审计报告应当声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施的,若存在未遵循该准则规定的情形,应当做出解释或说明 D.内部审计人员提出的结论仅限于对部分经营活动和内部控制进行评价
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异义的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
A.内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料 B.内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议 C.内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章 D.内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。
A.在整合审计中,注册会计师应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并分别签署不同的日期 B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见 C.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具无法表示意见的内部控制审计报告 D.如果对内部控制的有效性发表否定意见,注册会计师无需考虑该意见对财务报表审计意见的影响
答案
单选题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
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下列有关内部审计报告的表述,错误的有
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