单选题

被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()

A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 对内部控制的监督

查看答案
该试题由用户569****28提供 查看答案人数:37156 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户569****28提供 查看答案人数:37157 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.对内部控制的监督
答案
单选题
被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通
答案
单选题
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:
A.控制活动 B.风险评估 C.控制环境 D.监督
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。
A.监事会成员 B.高级管理人员 C.职工代表 D.独立董事
答案
判断题
审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。()
答案
多选题
内部审计部门负责人对董事会及其审计委员会负责,定期向__、__、__、__报告工作()
A.董事会 B.董事会审计委员会 C.监事会 D.高级管理层 E.董事长
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()
A.3人 B.5人 C.7人 D.9人
答案
单选题
董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。
A.2 B.3 C.5 D.1
答案
单选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?()
A.3 B.5 C.7 D.9
答案
热门试题
银行业金融机构的董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系,董事会应下设审计委员会,审计委员会主席应由()担任。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() 企业内部审计机构对监督检查中发现的内部控制()缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由()担任。   董事会应当设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等,为董事会决策提供咨询() 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于__人,多数成员应是非执行董事() 中国大学MOOC: 内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。( ) 根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作。审计委员会应()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,董事会应下设审计委员会,审计委员会负责人原则上应由执行董事担任() 审计责任人由()或审计委员会提名,报董事会聘任。 保险机构应在董事会下设立审计委员会,已建立独立董事制度的,应由()担任审计委员会主任委员。 根据《商业银行内部审计指引》,董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少干()人,多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验。审计委员会负责人原则上应由独立董事担任。 泰达机械公司为确保拥有充分且有效的内部控制,在董事会下设立了审计委员会。下列选项中,属于审计委员会主要职责的是(  )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。 审计委员会认为(),应当及时向董事会报告 证券公司董事会设提名委员会、审计委员会的,委员会负责人由( )担任。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位