多选题

以下事项中,不属于制定具体审计计划时应当考虑的有()

A. 基于集团审计,为组成部分确定重要性且与组成部分的注册会计师沟通
B. 对采购业务流程内部控制的了解.评价以及设计的拟实施控制测试的性质.时间安排和范围
C. 考虑特定行业的报告要求,如某些行业监管机构要求提交的报告
D. 识别.评估与应对舞弊嫌疑或舞弊指控

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多选题
以下事项中,不属于制定具体审计计划时应当考虑的有()
A.基于集团审计,为组成部分确定重要性且与组成部分的注册会计师沟通 B.对采购业务流程内部控制的了解.评价以及设计的拟实施控制测试的性质.时间安排和范围 C.考虑特定行业的报告要求,如某些行业监管机构要求提交的报告 D.识别.评估与应对舞弊嫌疑或舞弊指控
答案
多选题
以下事项中,属于制定具体审计计划时应当考虑的内容有()。
A.识别评估与应对舞弊嫌疑或舞弊指控 B.对采购业务流程内部控制的了解评价以及设计的拟实施控制测试的性质、时间安排和范围 C.确定财务报表整体重要性水平 D.对会计估计事项进行职业判断
答案
多选题
以下事项中,属于制定具体审计计划时应当考虑的内容的有( )。
A.识别、评估与应对舞弊嫌疑或舞弊指控 B.对销售业务流程内部控制的了解、评价以及设计的拟实施控制测试的性质、时间安排和范围 C.财务报表整体重要性 D.对会计估计事项进行职业判断
答案
多选题
以下不属于注册会计师在制定具体审计计划时,应当考虑的内容有()
A.计划实施的风险评估程序的性质、时间和范围 B.计划与管理层和治理层沟通的日期 C.计划向高风险领域分派的项目组成员 D.计划召开项目组会议的时间
答案
主观题
以下事项中,不属于具体审计计划的是
答案
单选题
以下事项中,属于注册会计师制定总体审计策略时应当考虑的有()
A.基于集团审计,为组成部分确定重要性且与组成部分的注册会计师沟通 B.对采购业务流程内部控制的了解、评价以及设计的拟实施控制测试的性质、时间安排和范围 C.考虑到存货属于高风险领域,拟在期末进行监盘 D.识别、评估与应对舞弊嫌疑或舞弊指控
答案
单选题
以下事项中,不属于具体审汁计划的是(    )。
A.注册会计师计划实施的风险评估程序的性质、时间安排和范围 B.针对评估的认定层次的重大错报风险,注册会计师计划实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围 C.确定财务报表整体重要性和实际执行的重要性水平 D.针对评估的关联方交易价格是否公允设计进一步审计程序
答案
单选题
下列选项中,不属于具体审计计划的是()
A.初步业务活动 B.了解内部控制的程序 C.测试内控运行有效性 D.测试内控设计合理性
答案
多选题
以下事项中不属于审计工作底稿的有()
A.审计业务约定书 B.财务报表草稿 C.作废的总体审计策略文本 D.管理建议书
答案
单选题
在制定具体审计计划时,注册会计师应当考虑的内容是( )
A.计划实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围 B.计划与管理层和治理层沟通的日期 C.计划向高风险领域分派的项目组成员 D.计划召开项目组会议的时间
答案
热门试题
在制定具体审计计划时,注册会计师应当考虑的内容是( )。 审计人员制定存货监盘计划时应考虑的事项有() 下列各项中,不属于具体审计计划的核心的是(  )。 在制定具体审计计划时,A注册会计师应当考虑包括的内容是()。 在制定具体审计计划时,注册会计师应当考虑包括的内容是( ) 在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是( ) 在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是( ) 在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是( ) 在制定具体审计计划时,注册会计师应考虑的内容有( )。 在注册会计师在制定具体审计计划时,应当考虑专项审计的特殊情况不包括()。 在注册会计师在制定具体审计计划时,应当考虑专项审计的特殊情况不包括() 以下事项中,属于导致修改审计计划的有()。 下列选项中,不属于注册会计师在计划内部控制审计时应考虑的事项是( )。 注册会计师应当在总体审计策略中说明审计资源的规划和调配,以下不属于对审计资源规划所需考虑的事项是(  )。 下列选项中,不属于注册会计师应当在具体审计计划中体现的内容是() 注册会计师在就计划的审计范围和时间与治理层沟通时,有些事项是应当考虑的,有些事项是可以考虑的,下列不属于注册会计师与治理层沟通中可以考虑的事项是( ) 在确定审计证据的相关性时,下列各项中,不属于注册会计师应当考虑的事项的是( )。 在确定审计证据的相关性时,下列各项中,不属于注册会计师应当考虑的事项的是 下列选项不属于具体审计计划内容的是() 下列属于制定总体审计策略时应当考虑的有()。
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