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为了检査内部控制能否降低漏开发运单的可能性,其应该从哪个文件中抽取测试样本?
主观题
为了检査内部控制能否降低漏开发运单的可能性,其应该从哪个文件中抽取测试样本?
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主观题
为了检査内部控制能否降低漏开发运单的可能性,其应该从哪个文件中抽取测试样本?
A.客户订单 B.发运单 C.应收账款明细账 D.销售发票理由
答案
多选题
根据病史和目前检査判断,有那些疾病的可能性
A.支气管扩张症 B.肺结核 C.肺炎 D.慢性支气管炎急性发作 E.肺癌 F.肺隔离症
答案
判断题
公开表达反对态度后,“从”的可能性大大降低。
答案
多选题
内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,这些限制包括()
A.在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 B.管理层不当地凌驾于内部控制之上 C.人员素质适应岗位 D.成本效益考虑
答案
单选题
通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制,减少操作风险发生的可能性,降低风险损失的严重程度是降低风险策略()
A.正确 B.错误
答案
判断题
通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制,减少操作风险发生的可能性,降低风险损失的严重程度是降低风险策略。
答案
单选题
可能性有现实可能性和抽象可能性之分,以下属了抽象可能性的是()
A.大海捞针 B.水中捞月 C.挟泰山以超北海 D.为长者折枝
答案
单选题
证券公司应当建立合理的内部控制监督、检查与评价机制,确保内部控制的有效性。证券公司应当设立监督检查部门或岗位,监督检查部门应加强对内部控制执行情况的现场检査、非现场检査和常规稽核、非常规稽核,并将检査结果报()
A.证券公司注册地中国证监会派出机构 B.证券公司注册地证券业协会 C.证券公司所在地中国证监会派出机构 D.证券公司所在地证券业协会
答案
多选题
内部控制无论如何有效,都只能为企业实现控制目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,包括()
A.在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 B.控制的运行无效 C.控制可能由于两个或更多的人员进行串通舞弊或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避 D.在设计和执行控制时,如果存在选择执行的控制以及选择承担的风险,管理层在确定控制的性质和范围时需要作出主观判断
答案
多选题
内部控制无论如何有效,都只能为企业实现控制目标提供合理保证。内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响,包括( )。
A.在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效 B.控制的运行无效 C.控制可能由于两个或更多的人员进行串通舞弊或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避 D.在设计和执行控制时,如果存在选择执行的控制以及选择承担的风险,管理层在确定控制的性质和范围时需要作出主观判断
答案
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公司内部资料能否与客户的货物并货发运
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内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当从以下方面对舞弊发生的可能性进行评估。---审计部()
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