多选题

审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围包括()

A. 资产负债表
B. 利润表
C. 现金流量表
D. 会计报表附注

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多选题
审计人员执行会计报表审计业务时,审计范围包括()
A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.会计报表附注
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
单选题
注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是( )
A.购货发票 B.销货发票 C.采购订货单副本 D.应收账款函证回函
答案
主观题
在审查合并会计报表之前,审计人员应重视对母公司会计报表的审计,而对子公司会计报表则不必审计。
答案
判断题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。 ( )
答案
判断题
注册会计师在执行会计报表审计业务时,不论被审计单位规模大小,都应当对相关的内部控制进行充分的了解。()
A.正确 B.错误
答案
判断题
凡与被审计单位会计报表及注册会计师审计意见有关的资料,均应属于会计报表的审计范围。()
A.正确 B.错误
答案
多选题
会计报表审计过程包括(  )。
A.计划阶段 B.实施审计阶段 C.审计完成阶段 D.评估阶段
答案
多选题
在确定审计范围时,我们需要考虑的因素包括:()、对个别会计报表进行法定审计的需求等等。
A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度 B.审计业务约定书中约定的审计工作涵盖范围 C.委托人的委托目的 D.某些特定行业的报告要求
答案
判断题
当被审计单位委托注册会计师对依据已审计会计报表编制的简要会计报表进行审计时,该注册会计师如未对已审计会计报表发表审计意见,则不应对该简要会计报表出具审计报告。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
会计报表审计的内容主要包括() 当审计范围受到严重限制,以致于对会计报表产生了无法接受的影响时,审计人员应() 在每次会计报表审计中均必须执行的程序不包括 审计人员对被审计会计报表不能发表意见,应() 注册会计师进行会计报表审计时,一般对专门的期初余额发表审计意见,但应当实施适当的审计程序,并充分考虑相关审计结论对所审会计报表发表审计意见的影响() 注册会计师的审计业务范围包括() 关联方及其交易对会计报表反映有重要影响,注册会计师进行会计报表审计时,应( ) 在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( ) 在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。() 对于财务报表审计业务,注册会计师只能根据审计准则来确定审计范围。 审计人员在执行审计业务时必须遵守独立审计准则。 ( ) 审计人员认为被审计单位对于会计事项的处理和会计报表的编制存在下列情况之一时,应当出具否定意见的审计报告( )。 注册会计师在年度会计报表审计中,主要对被审计单位会计报表的()作出结论并发表意见。 根据独立审计准则的要求,注册会计师在审计的基础上对被审计单位的会计报表发表审计意见,审计意见的表述内容具体应包括( ) 会计报表的审计是指从审计工作开始到审计报告完成的整个过程,一般包括()。 审计报告是注册会计师对被审计单位与会计报表所有方面发表审计意见。() 股份制改组中会计报表审计的计划阶段包括( )。 在会计报表审计过程的实施阶段,主要工作包括()。 内部审计的实施范围包括。---审计部() 审计师王豪接受了A公司会计报表的审计。请问王豪在分析审计风险时应将审计风险分解为哪些要素
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