判断题

纳税年应税销售额600万元,但不经常发生应税行为的非企业性单位可以选择按小规模纳税人纳税。(     )  

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判断题
纳税年应税销售额600万元,但不经常发生应税行为的非企业性单位可以选择按小规模纳税人纳税。(     )  
答案
判断题
年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照一般纳税人纳税。()  
答案
主观题
下列各项中,应作为小规模纳税人核算的有( )。: 不经常发生应税行为且已选择作为小规模纳税人的D企业 年销售额50万元的A企业 年销售额600万元的B个人 年销售额600万元的C企业
答案
单选题
下列关于年应税销售额超过小规模纳税人标准的不经常发生应税行为的单位的说法正确的是( )。
A.不缴纳增值税 B.可选择按小规模纳税人纳税 C.一律按小规模纳税人纳税 D.参照一般纳税人纳税
答案
单选题
年应税销售额在()万元及其以下的,认定为小规模纳税人。
A.50 B.80 C.100 D.500
答案
单选题
年应税销售额超过小规模纳税人标准的个人、非企业型单位、不经常发生应税行为的企业可以选择按照小规模纳税人标准纳税。( )
A.对 B.错
答案
判断题
年应税销售额超过小规模纳税人标准的非企业性单位和不经常发生应税行为的企业,可选择按小规模纳税人纳税。( )
A.对 B.错
答案
单选题
年应税销售额超过小规模纳税人标准的个人、非企业型单位、不经常发生应税行为的企业可以选择按照小规模纳税人标准纳税()
A.正确 B.错误
答案
单选题
下列年应税销售额为600万元的纳税人中,应当登记为增值税一般纳税人的是( )。
A.自然人张某 B.不经常发生应税行为的甲事业单位 C.会计核算健全的乙工业企业 D.不经常发生应税行为的丙个体工商户
答案
单选题
纳税人兼营非应税劳务,如果未分别核算或不能准确计算货物或应税劳务和非应税劳务的销售额,其非应税劳务销售额应与货物或应税劳务的销售额合并,一并征收()。
A.增值税 B.营业税 C.消费税 D.三税合征
答案
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从事货物生产或提供应税劳务的纳税人,年应税销售额在80万元以下的,为小规模纳税人() 纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,应当计入应税行为年应税销售额() 2019年1月1日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(按季纳税,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税() 纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,(不)应当计入应税行为年应税销售额() 纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务()应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额。 从事货物生产或提供应税劳务的纳税人,年应税销售额在()万元以上可认定为一般纳税人 年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税;非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税。 从事货物生产或提供应税劳务以外的纳税人,年应税销售额在( )万元以下的为增值税小规模纳税人。 年销售额超过小规模纳税人标准,但是不经常发生应税行为的企业应该按小规模纳税人纳税。() 年销售额超过小规模纳税人标准,但是不经常发生应税行为的企业应该按小规模纳税人纳税()。 营改增的一般纳税人界定标准为年应税销售额多少万元以上()。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的,免征增值税。(  ) 某生产企业为增值税一般纳税人,2019年12月销售应税货物含税销售额为600万元,销售免税货物销售额200万元,货物耗用材料的进项税额为65万元,该企业当月应缴纳的增值税为()万元 某生产企业为增值税一般纳税人,2020年12月销售应税货物不含税销售额为600万元,销售免税货物销售额为200万元,货物耗用材料的进项税额为65万元。该企业当月应缴纳增值税()万元 某生产企业为增值税一般纳税人,2019 年 12 月销售应税货物不含税销售额为 600 万元,销售免税货物销售额为 200 万元,货物耗用材料的进项税额为 65 万元。该企业当月应缴纳增值税( )万元。 某生产企业为増值税一般纳税人,2019年12月销售应税货物不含税销售额为600万元,销售免税货物销售额为200万元,货物耗用材料的进项税额为65万元。该企业当月应缴纳増值税()万元 某生产企业为增值税一般纳税人,2019 年 12 月销售应税货物不含税销售额为 600万元,销售免税货物销售额 200 万元,共同耗用材料的进项税额为 65 万元,该企业当月应缴纳的增值税为( )万元。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元),免征增值税。( ) 从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在80万元(含80万元)以下的,为小规模纳税人() 从事货物批发或零售的纳税人,年应税销售额在50万元以下的,为小规模纳税人()
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