单选题

我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容()

A. 制度建设
B. 制度补充
C. 制度删减
D. 制度修订

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单选题
我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容()
A.制度建设 B.制度补充 C.制度删减 D.制度修订
答案
单选题
内部审计机构应当建立审计工作底稿。---审计部()
A.公示制度 B.报告制度 C.保管制度 D.保密制度
答案
判断题
内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部()
答案
单选题
审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
单选题
开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部()
A.查库时 B.审计情况反馈时 C.审计进点会谈 D.被审计单位有要求时
答案
判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿保管制度。---审计部()
答案
多选题
内部审计人员应当具备与从事内部审计工作相适应的。---审计部()
A.职业操守 B.专业知识 C.业务能力 D.沟通能力
答案
判断题
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部()
答案
单选题
总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计
A.自行组织 B.授权支公司 C.邀请外部审计 D.组成专家审计组
答案
单选题
《审计署关于内部审计工作的规定》自起施行。---审计部()
A.2018年1月1日 B.2018年2月1日 C.2018年1月12日 D.2018年3月1日
答案
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内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部() 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注审计工作是否实现了审计目标。---审计部() 《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》实施的时间是.。---审计部() 根据《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》,以下不属于编制审计工作底稿目的的是.。---审计部() 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量的常用方法不包括。---审计部() 审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门相关部门具体负责保管,所有权属于.。---审计部() 审计工作底稿主要包括哪些要素.。---审计部() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容.。---审计部() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 内部审计机构应当取得反映外部审计工作质量的审计报告及其他相关资料。---审计部() 内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之后,应当征求组织内部有关部门和人员的意见。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,视情况考虑其与内部审计活动的差异。---审计部() 审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
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