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对于生产后进行套装销售的部分消费品,哪种方式可以起到节税目的?
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对于生产后进行套装销售的部分消费品,哪种方式可以起到节税目的?
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主观题
对于生产后进行套装销售的部分消费品,哪种方式可以起到节税目的?
答案
单选题
对既有自产应税消费品,同时又购进与自产应税消费品同样的应税消费品进行销售的工业企业,对其销售的外购应税消费品应当征收消费税,同时可以扣除外购应税消费品的已纳消费税税款()
A.正确 B.错误
答案
单选题
现行消费税规定,将外购应税消费品和委托加工收回的应税消费品继续生产应税消费品销售的,可以将外购应税消费品和委托加工收回应税消费品已缴纳的消费税给予扣除。( )
A.对 B.错
答案
单选题
金银首饰与其他产品组成套装消费品销售的,应按()征收消费税
A.分别核算销售额 B.销售额全额 C.组成计税价格计算 D.同类商品价格计算
答案
单选题
对既有自产应税消费品,同时又购进与自产应税消消费品同样的应税消费品进行销售的工业企业,对其销售的外购应税消费品应当征收消费税,同时可以扣除外购应税消费品的已纳税款()
A.正确 B.错误
答案
多选题
税法规定,外购应税消费品和委托加工收回的应税消费品继续生产应税消费品销售的,可以将外购应税消费品和委托加工收回应税消费品已纳消费税税款予以扣除。扣除范围包括( )
A.外购/委托加工收回的已税烟丝生产的卷烟 B.外购/委托加I收回的已税化妆品生产的化妆品 C.外购/委托加工收回的已税实木地板为原料生产的实木地板 D.外购/委托加工收回的已税鞭炮、焰火生产的鞭炮、焰火 E.外购/委托加工收回的已税游艇生产的游艇
答案
单选题
生产应税消费品在销售环节征税。( )
A.对 B.错
答案
判断题
对于由受托方提供原材料生产的应税消费品,或者受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品,不论在财务上是否作为销售处理,都不得作为委托加工应税消费品,而应当按照销售自制应税消费品缴纳消费税。()
答案
判断题
从工业企业购进应税消费品连续生产应税消费品,可以扣除外购应税消费品已纳的消费税税款。()
A.对 B.错
答案
判断题
从工业企业购进应税消费品连续生产应税消费品,可以扣除外购应税消费品已纳的消费税税款。()
答案
热门试题
销售下列外购已税消费品生产的应税消费品时,准予扣除外购时已纳消费税的有( )。
从其他工、商企业购进的已税消费品,用于继续生产应税消费品销售的,在计征消费税时,生产耗用的外购应税消费品的已纳消费税税款准予扣除。 ( )
自产自用应税消费品属于应纳消费税的,应按照纳税人生产同类消费品的销售价格计算纳税;纳税人无同类应税消费品生产的,参考其他纳税人生产同类消费品的销售价格;没有同类应税消费品的,按照组成计税价格纳税。()
纳税人采取赊销方式销售应税消费品的,无书面合同的,为发出应税消费品的当天
纳税人将应税消费品与非应税消费品以及适用税率不同的应税消费品组成成套消费品销售的,应按()。
纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的是()。
纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的是()
纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的是( )。
纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的有( )。
纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的有().
纳税人将不同税率的应税消费品组成成套消费品销售的,如果分别核算不同税率应税消费品的销售额、销售数量的,应按最高税率计算不同消费品应纳的消费税。
下列外购已税消费品连续生产应税消费品销售时,不准予扣除外购时已纳消费税的有()
下列外购已税消费品连续生产应税消费品销售时,不准予扣除外购时已纳消费税的有()
生产企业以外购应税消费品连续生产应税消费品,下列准予扣除应税消费品已纳消费税款的是()
生产企业以外购应税消费品连续生产应税消费品,下列准予扣除应税消费品已纳消费税款的是()。
生产企业以外购应税消费品连续生产应税消费品,下列准予扣除应税消费品已纳消费税款的是( )。
纳税人将应税消费品与非应税消费品以及适用消费税税率不同的应税消费品组成成套消费品销售的,按应税消费品的最高税率计征消费税()
纳税人将应税消费品与非应税消费品以及适用税率不同的应税消费品组成成套消费品销售的,应按
。( )
纳税人将应税消费品与非应税消费品以及适用税率不同的应税消费品组成成套消费品销售的,应按计征消费税()
目前纳税人外购下列已税消费品生产应税消费品的,已纳消费税可以扣除的是()。
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