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对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为( )
单选题
对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为( )
A. 检查与销售有关的书面文件
B. 抽查有无不属于结算业务的债权
C. 对应收账款进行账龄分析
D. 检查贴现、质押或出售
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单选题
对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为( )
A.检查与销售有关的书面文件 B.抽查有无不属于结算业务的债权 C.对应收账款进行账龄分析 D.检查贴现、质押或出售
答案
单选题
无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是( )
A.进行销售业务的截止性测试 B.扩大控制测试的范围 C.审查与销售有关的凭证及文件 D.执行分析程序
答案
单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制 B.实施实质性分析程序 C.审查资产负债表日后的收款情况 D.检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等
答案
单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。
A.检查有关原始凭证,如检查销售单 B.重新测试相关的内部控制 C.实施实质性分析程序 D.审查资产负债表日后的收款的内部控制执行情况
答案
单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。
A.针对营业收入的实质性分析程序 B.检查期后收款情况 C.以发运凭证为起点,追查至销售发票、销售合同及收入明细账 D.检查资产负债表日后收回的货款、检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件、检查被审计单位与客户之间的往来邮件等
答案
单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。
A.检查有关原始凭证,如检查销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本、资产负债表日后收款单据等 B.重新测试相关的内部控制 C.实施实质性分析程序 D.审查资产负债表日后的收款的内部控制执行情况
答案
单选题
以下事项中,属于对应收账款函证最有效的替代审计程序的是()。
A.针对营业收入的实质性分析程序 B.检查应收账款贷方发生额 C.以发运凭证为起点,追查至销售发票、销售合同及收入明细账 D.检查资产负债表日后收回的货款、检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件、检查被审计单位与客户之间的往来邮件等
答案
单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。
A.以发运凭证为起点,追查至销售发票、销售合同及收入明细账 B.检查资产负债表日后收回的货款、检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件、检查被审计单位与客户之间的往来邮件等 C.针对营业收入实施实质性分析程序 D.检查应收账款的贷方发生额
答案
单选题
对于未予函证的应收账款,应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制制度 B.审查与应收账款有关的销货凭证 C.进行分析程序 D.审查资产负债表日后的收款情况
答案
单选题
注册会计师对应收账款实施审计程序时,应首先考虑采用函证程序,仅在函证程序无效或受限时才实施替代审计程序,主要目的是( )。
A.保证审计证据的充分性 B.降低审计成本 C.提高审计效率 D.保证审计证据的适当性
答案
热门试题
以下程序中,在考虑实施收入截止测试等审计程序所获取审计证据的基础上,属于应收账款函证的替代程序的是()。
注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。
注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()
A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。
A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()
A注册会计师计划对被审计单位甲公司2019年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是( )。
A注册会计师计划对被审计单位甲公司2012年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是( )。
在实施函证程序后,对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的替代审计程序是()。
对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()
如果有充分证据证明函证程序是无效的,注册会计师可以不对应收账款进行函证,但应在审计工作底稿中说明原因,并实施必要的替代审计程序。()
针对应收账款实施函证程序,如果未收到被询证方的回函,注册会计师应当实施替代审计程序包括( )。
针对应收账款实施函证程序,如果未收到被询证方的回函,注册会计师应当实施的替代审计程序包括( )。
函证应收账款可以实现的审计目标包括()。
对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是( )
对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,审计人员认为最可能证实的是( )。
注册会计师应当根据应收账款函证的回函结果考虑风险评估及控制测试的结论是否适当,考虑是否需要追加审计程序,并推断全部应收账款的错报情况
对于没有回函的应收账款,下列能够获取最有说服力的审计证据的审计程序是()
对于没有回函的应收账款,下列选项中能够获取最有说服力审计证据的审计程序是()
下列审计程序中,证实应收账款存在认定最佳的审计程序是()。
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