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(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A. 查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件
B. 取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务
C. 抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等
D. 将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
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多选题
(2012年)审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有()。
A.查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件 B.取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务 C.抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等 D.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因
答案
单选题
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
A.查阅企业员工名册,查明在册员工总数 B.观察考勤与工资结算职责是否分离 C.审查工资总额各组成项目的真实性 D.检查企业职工调动、录用、解聘等资料,查明员工增减变动情况
答案
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
多选题
审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有()
A.取得并检查银行存款余额调节表,并验算余额调节表中的数字是否正确 B.函证银行存款余额 C.抽取一定期间的银行存款余额表,查验企业是否按月编制 D.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定 E.分析利息费用
答案
单选题
下列针对内部审计人员的特定工作实施的审计程序中,错误的是( )。
A.评估内部审计的组织地位及其对客观性的影响、内部审计的职责范围、内部审计人员的专业胜任能力和应有的职业关注等 B.对相关领域的重大错报风险的评估 C.出具内部审计报告的时问安排 D.对内部审计人员特定工作的评价
答案
单选题
(2012年)下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
A.询问 B.观察 C.分析程序 D.检查
答案
多选题
(2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。
A.核对决算日银行存款日记账与总账余额是否相符 B.抽查决算日前后开出的现金支票,审查支出内容是否符合现金结算范围 C.检查决算日前收到,但决算日前未送存银行的支票的入账日期 D.检查决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入记录,并与银行存款日记账核对 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前支票的发出和入账日期
答案
多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
答案
多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.E.检查折旧额计算的正确性
答案
多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
答案
热门试题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
下列各项中,不属于注册会计师对内部审计人员特定工作实施的主要审计程序的是()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
(2012年)针对管理层凌驾于控制之上的风险,下列审计程序中,应当实施的有( )。
下列审计程序中属于应付职工薪酬内部控制测评的有()
下列各项中,属于内部审计程序的有()
下列了解被审计单位内部控制的审计程序是( )
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
下列属于国家审计程序中审计实施阶段工作内容的是:
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
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